您好,40多万元的费用不算多,正常调增,通常不会被查。
请问老师23年补了一笔30多万的费用,是之前调汇没有结转财务费用,以前的会计没有用以前年度损益调整,那么这笔费用在汇算清缴时扣除呢?如果算到以前年度过,那么还能当补亏的金额吗?
请问老师,如果您新到一家公司,之前的会计,把往年40多万的费用记在了今年,明年企业所得税汇算清缴调增金额这么大,会有面临查账的风险吗?
老师我新到一家公司,之前的会计,往年收入跟费用都没入账,(1)我需要帮她补录吗?金额很大的,如果帮她补录 那么我有风险吗?(2) 还有她有一笔之前年度的财务费用几十万,如果每年我把这么费用都调增了会有税务风险,我个人会有风险吗?,这个事情我已经跟老板汇报了也找老板签字了。以老师的经验,怎么处理比较好呢?
有没有汇算清缴经验比较丰富的老师,不是的别回哈,感谢!新年快乐!我们公司23年有一笔财务费用33万是因为21年 的汇兑损益没有计提在23年补计提了,我打算在汇算清缴调增,这个33万费用不给它抵扣企业所得税,33万有点多,会不会有什么风险
老师你好,请问我24年1-5月收到进项发票金额10万,用到23年汇算清缴里面做成本了,因为23年收入多,前几天刚补交了一点企业所得税税款,到时做账时我真实在24年成本里面。我现在需要做啥调整吗?现在已经是25年了,我公司税务系统里面还有成本发票40万呢?请问我如何做税务风险最小呢?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
如果被查也不是我的责任对吗?
她好多收入跟费用都没入账,我在这给她擦屁股,不过这些事我都找老板签字了。应该我没风险吧
无票收入与费用么
出口发票没开,费用是对方开了,没有入账没有原件。
我是给她补录呢还是咋做比较好呢?老板我是通知了,老板也给签字了
收入可以现在确认,涉及到延迟纳税的风险,费用对方往年已开过发票,没有入账,则不能再确认了。 对你个人我觉得没有什么风险。
如果不入账,往来会严重有问题,我是想费用补录了,企业所得税汇算清缴不扣除就好了,收入就申报在今年,有利润也在今年补,今年还是亏损就不管它
我又担心费用调增金额太大,会被查账,几十万
几十万,不算大。纳税调增,正常!
真的头大
财务工作不好干,有些事性别想复杂了,别为难自己。按会计准则要求属于正常经营业务的正常入账,不符合所得税要求正常纳税调增,你那几十万不是什么事儿!
营收几百万,已经汇算清缴了,要是去税务局调表,这肯定必查吧
这样先跟税务局沟通,说明实际情况,提供相关资料,也未必一定会查所有的账。
就是不能,要是能就不会在这问了
虽然我没有老师的那么多经验,但是我可以肯定必查
几百万没有入账,你是不是财务人员水平有问题,其他的账能保证正确?
那按你这么说,问题性质变了,这属于隐满收入,偷税啊,不等税务局查,也得主动补税啊