您好,40多万元的费用不算多,正常调增,通常不会被查。
请问老师23年补了一笔30多万的费用,是之前调汇没有结转财务费用,以前的会计没有用以前年度损益调整,那么这笔费用在汇算清缴时扣除呢?如果算到以前年度过,那么还能当补亏的金额吗?
请问老师,如果您新到一家公司,之前的会计,把往年40多万的费用记在了今年,明年企业所得税汇算清缴调增金额这么大,会有面临查账的风险吗?
老师我新到一家公司,之前的会计,往年收入跟费用都没入账,(1)我需要帮她补录吗?金额很大的,如果帮她补录 那么我有风险吗?(2) 还有她有一笔之前年度的财务费用几十万,如果每年我把这么费用都调增了会有税务风险,我个人会有风险吗?,这个事情我已经跟老板汇报了也找老板签字了。以老师的经验,怎么处理比较好呢?
有没有汇算清缴经验比较丰富的老师,不是的别回哈,感谢!新年快乐!我们公司23年有一笔财务费用33万是因为21年 的汇兑损益没有计提在23年补计提了,我打算在汇算清缴调增,这个33万费用不给它抵扣企业所得税,33万有点多,会不会有什么风险
老师你好,请问我24年1-5月收到进项发票金额10万,用到23年汇算清缴里面做成本了,因为23年收入多,前几天刚补交了一点企业所得税税款,到时做账时我真实在24年成本里面。我现在需要做啥调整吗?现在已经是25年了,我公司税务系统里面还有成本发票40万呢?请问我如何做税务风险最小呢?
付款后,没收到发票,怎么办?付款时的备注和实际业务对不上有什么影响呢
老师您好,因为子公司没有资质去招投标,所以就用母公司去招投标并且中标,合同也用母公司去签订了。目前为了子公司能申请高薪企业。现在的操作方式是子公司问母公司购买货物,子公司加上这个项目归属于子公司的利润后销售给母公司,母公司在销售客户。母公司账上是平进平出操作,跟审计解释就是子公司的项目。还有别的更好的操作方式吗?谢谢老师。
6月11日新成立公司,从几月开始申报工资
老师我们修办公楼,对方包工不包料,,我们自己买材料。。买进来的东西是不是要有入库单和出库单??最近税务查的严格。。我们这是在建工程用。不是购买商品在卖出去。
请问老师,办公司退租,空调家具在送人前折旧完了,剩下净值了,在账上怎么处理?
请问七月份申报的企业所得税是按照六月份的利润表来填写的吗
您好老师,我公司生产的产品外包装(外购)有纸箱、塑料布或者器具,这种外包装计入制造费用可以吗?
出口报关单USD/503/3是什么意思?
请问老师,一般纳税人与小规模、个体户查账征收与核定增收的区别是什么
借:生产成本/临时用工薪酬 必须贷:应付职工薪酬吗?
如果被查也不是我的责任对吗?
她好多收入跟费用都没入账,我在这给她擦屁股,不过这些事我都找老板签字了。应该我没风险吧
无票收入与费用么
出口发票没开,费用是对方开了,没有入账没有原件。
我是给她补录呢还是咋做比较好呢?老板我是通知了,老板也给签字了
收入可以现在确认,涉及到延迟纳税的风险,费用对方往年已开过发票,没有入账,则不能再确认了。 对你个人我觉得没有什么风险。
如果不入账,往来会严重有问题,我是想费用补录了,企业所得税汇算清缴不扣除就好了,收入就申报在今年,有利润也在今年补,今年还是亏损就不管它
我又担心费用调增金额太大,会被查账,几十万
几十万,不算大。纳税调增,正常!
真的头大
财务工作不好干,有些事性别想复杂了,别为难自己。按会计准则要求属于正常经营业务的正常入账,不符合所得税要求正常纳税调增,你那几十万不是什么事儿!
营收几百万,已经汇算清缴了,要是去税务局调表,这肯定必查吧
这样先跟税务局沟通,说明实际情况,提供相关资料,也未必一定会查所有的账。
就是不能,要是能就不会在这问了
虽然我没有老师的那么多经验,但是我可以肯定必查
几百万没有入账,你是不是财务人员水平有问题,其他的账能保证正确?
那按你这么说,问题性质变了,这属于隐满收入,偷税啊,不等税务局查,也得主动补税啊