您好,40多万元的费用不算多,正常调增,通常不会被查。

请问老师23年补了一笔30多万的费用,是之前调汇没有结转财务费用,以前的会计没有用以前年度损益调整,那么这笔费用在汇算清缴时扣除呢?如果算到以前年度过,那么还能当补亏的金额吗?
请问老师,如果您新到一家公司,之前的会计,把往年40多万的费用记在了今年,明年企业所得税汇算清缴调增金额这么大,会有面临查账的风险吗?
老师我新到一家公司,之前的会计,往年收入跟费用都没入账,(1)我需要帮她补录吗?金额很大的,如果帮她补录 那么我有风险吗?(2) 还有她有一笔之前年度的财务费用几十万,如果每年我把这么费用都调增了会有税务风险,我个人会有风险吗?,这个事情我已经跟老板汇报了也找老板签字了。以老师的经验,怎么处理比较好呢?
有没有汇算清缴经验比较丰富的老师,不是的别回哈,感谢!新年快乐!我们公司23年有一笔财务费用33万是因为21年 的汇兑损益没有计提在23年补计提了,我打算在汇算清缴调增,这个33万费用不给它抵扣企业所得税,33万有点多,会不会有什么风险
老师:您好!这个季度的所得税申报有个问题想请教一下,我刚接手一家公司账务几个月,之前会计去年计提了40多万的应付职工薪酬,都已经报了个税,但还没发放。今年的汇算清缴也没有把这笔调整,(这40多万是去年的应付职工薪酬数据,这次申报企业所得税,已计入成本的职工薪酬这栏数据我应该如何填报?
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?
分包方包工包料 包一部分辅材 大部分是劳务 这种开劳务费发票还是工程服务
建筑公司 成本发票里面必须是材料占比最大么 我们是工程公司基本上成本发票都是劳务费 这样合理吗
家纺类,只有人工裁剪,包装类的加工,那税负率大概多少
个体工商户可以不开对公户吗
老师你好 我们是一般纳税人木材公司,从农民手上收购木材然后销售出去,收到农民代开的木材发票,这个能抵多少个点的增值税呢?企业所得税怎么交?
如果被查也不是我的责任对吗?
她好多收入跟费用都没入账,我在这给她擦屁股,不过这些事我都找老板签字了。应该我没风险吧
无票收入与费用么
出口发票没开,费用是对方开了,没有入账没有原件。
我是给她补录呢还是咋做比较好呢?老板我是通知了,老板也给签字了
收入可以现在确认,涉及到延迟纳税的风险,费用对方往年已开过发票,没有入账,则不能再确认了。 对你个人我觉得没有什么风险。
如果不入账,往来会严重有问题,我是想费用补录了,企业所得税汇算清缴不扣除就好了,收入就申报在今年,有利润也在今年补,今年还是亏损就不管它
我又担心费用调增金额太大,会被查账,几十万
几十万,不算大。纳税调增,正常!
真的头大
财务工作不好干,有些事性别想复杂了,别为难自己。按会计准则要求属于正常经营业务的正常入账,不符合所得税要求正常纳税调增,你那几十万不是什么事儿!
营收几百万,已经汇算清缴了,要是去税务局调表,这肯定必查吧
这样先跟税务局沟通,说明实际情况,提供相关资料,也未必一定会查所有的账。
就是不能,要是能就不会在这问了
虽然我没有老师的那么多经验,但是我可以肯定必查
几百万没有入账,你是不是财务人员水平有问题,其他的账能保证正确?
那按你这么说,问题性质变了,这属于隐满收入,偷税啊,不等税务局查,也得主动补税啊