您好,把5000欠款给老板,剩下1000分给老板交个税 20% 借:利润分配--未分配利润 1000 贷:现金 1000
老师,公司将来要注销现在已经没有业务了,但是还有一点事没处理。账上没钱,一直在借法人和股东的钱付工资,工资没多少。现在欠法人四万,欠股东十一万。不可能还了,到时候怎么办?实际上外账只是走了一下现金借款账,没有真的借钱。
公司有2台电脑共6000元 用金蝶做账 计提折旧到现在剩300一直挂在帐上 现在公司要注销 请问老师这个要怎么在金蝶里处理
老师公司注销银行存款和库存现金剩的钱在账要怎么处理
请问一下,北京的公司要注销税务,现在资产负债表上只剩银行存款有余额,其余科目都是0,税务要求报表上所有科目都不能有余额,这种情况下怎么处理呢?转出给法人银行要清税证明才可以
老师,公司四个股东投了1000万,后面增资,每个股东合计又投了一千万。公司现在要注销,账上有5000万。老师,现在是可以先把欠股东的1000万还了,股本怎么还呢
个体工商户用自己的房屋经营 需要缴纳房产税和土地税吗
想问下,现在电子发票了嘛,都要自己打出来入账,容易重复和漏,好像现在做账软件可以勾选发票入账然后会显示发票号码?那如果选择几十张发票录一张凭证,咋显示出来哦,麻烦有具体使用亿企代账的老师说下,谢谢
请问公司可以成为普通合伙人吗
老师,现在补缴了2023年1季度的印花税,要更正以前的报表吗
长期资本成本指哪些?
老师工会经费为什么是收入
个体工商户 多少收入额缴纳个人所得税 怎么计算缴纳金额
跟A公司发生实际业务,但是A公司要求开票给B公司,由B公司支付款项,账务如何处理,有哪些风险?
麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
公司要注销了,现在账务处理好,报表上还有余额1000,进项留底80,未分配利润920,我还要怎么做,怎么清零?
您好,这个负债表不平呀,进项留底80是资产,
进项留底-80
您好,负债表的资产1000,负债-80,未分配利润920,您看根本不平
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
您好,其实我根本您的数据写分录还是不平的, 负债和所有者权益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97 文件是要把留抵转入存货 借:利润分配-未分配利润 3010.14 贷:现金 3010.14 由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业会计损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的资产特征,可以减少其纳税义务.但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本.
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
现在还有进项留底80.08,怎么做账务处理?
未分配利润需要分配掉吗?需要交多少个税?
您好,刚才我就是在写分录,写不平了,您计算一下对不对,根本不对 3010.14-80.17等于2929.97,跟资产3020.97不一样,我写不平呀,您看下您的负债表,肯定不平呀 把未分配利润分给股东,账上没有往来余额就能注销了
亲爱的老师,现金是3020.97啊
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的您好,您别生气哈,真的不平呀,资产=负债%2B所有者权益 3020.97资产=-80.17负债%2B3010.14所有者权益 3020.97左边,2929.97右边,您“负债和所有者权益3020.97”算错啦
老师,我刚把未分配利润3101.14写错了,麻烦你在看看,
亲爱的您好,您人漂亮脾气还好,难得啊 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97 借:存货 80.17 贷:应交税金80.17 现在负债表是存货80.17和未分配利润 80.17,可以注销了,存货也不是真实的存货中留抵税(税务局欠我们的)
老师,公司是服务公司,进项税是住宿留底的,没有存货
老师,这个未分配利润是分配给按比例法人的吗?要交个税吗?就直接冲销不妥吧?
您好,好的,那我们还是放在负债应交税金的负数吧,现在是应交税金-80.17和未分配利润 80.17 上面用现金分配的3020.97,这个钱是交20%个税后给股东的哈,就是分红呀
老师,进项留底80.17要怎么账务处理?
未分配利润,怎么写分录?
您好,这个不用写分录,负债表列示可以在其他流动资产,这个又不是钱,咱也分配不了给股东,可以拿这个表去注销了
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的,我不是把分录写好了么,最后负债表是 应交税金 -80.17 未分配利润 80.17(只有这2个数了) 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97