您好,把5000欠款给老板,剩下1000分给老板交个税 20% 借:利润分配--未分配利润 1000 贷:现金 1000

公司有2台电脑共6000元 用金蝶做账 计提折旧到现在剩300一直挂在帐上 现在公司要注销 请问老师这个要怎么在金蝶里处理
老师公司注销银行存款和库存现金剩的钱在账要怎么处理
请问一下,北京的公司要注销税务,现在资产负债表上只剩银行存款有余额,其余科目都是0,税务要求报表上所有科目都不能有余额,这种情况下怎么处理呢?转出给法人银行要清税证明才可以
老师,公司四个股东投了1000万,后面增资,每个股东合计又投了一千万。公司现在要注销,账上有5000万。老师,现在是可以先把欠股东的1000万还了,股本怎么还呢
老师,公司要注销,现在欠法人5000, 现金有3000,银行有3000,怎么账务处理?剩余1000留在现金上?
老师:出口了一辆货车并免费赠送了一批配件,问这批配件是否要视同销售申报增值税,配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理?
不同银行之间互转,针对每个银行流水做账,最后发现都录了2遍,如何修改呢
老师,投资公司买自己的住房,有风险吗?
电子税务局如何取消开票员信息
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
老师,投资公司下面的业务公司分红到该投资公司的投资收益,可以买房、买车,可以发工资和年终奖是吗?可以报销费用吗?如果用投资公司的投资收益买车的话,那购置车辆的进项税又怎么处理呢?因为投资公司不做业务只投资,就没有销项。
请问老师,关于股权架构搭建的中间层(控股平台或者投资公司),如果投资公司取得了500万分红收益,到底要不要缴纳企业所得税,我查了网上的资料,有的说要交25%企业所得税,有的又说免企业所得税。
老师您好,一般户能不能直接发工资
老师,我们挂靠一家公司,这家公司又开了一家子公司给我们用,用总公司中标,总公司给甲方开票收款,总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗?
公司要注销了,现在账务处理好,报表上还有余额1000,进项留底80,未分配利润920,我还要怎么做,怎么清零?
您好,这个负债表不平呀,进项留底80是资产,
进项留底-80
您好,负债表的资产1000,负债-80,未分配利润920,您看根本不平
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
您好,其实我根本您的数据写分录还是不平的, 负债和所有者权益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97 文件是要把留抵转入存货 借:利润分配-未分配利润 3010.14 贷:现金 3010.14 由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业会计损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的资产特征,可以减少其纳税义务.但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本.
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
现在还有进项留底80.08,怎么做账务处理?
未分配利润需要分配掉吗?需要交多少个税?
您好,刚才我就是在写分录,写不平了,您计算一下对不对,根本不对 3010.14-80.17等于2929.97,跟资产3020.97不一样,我写不平呀,您看下您的负债表,肯定不平呀 把未分配利润分给股东,账上没有往来余额就能注销了
亲爱的老师,现金是3020.97啊
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的您好,您别生气哈,真的不平呀,资产=负债%2B所有者权益 3020.97资产=-80.17负债%2B3010.14所有者权益 3020.97左边,2929.97右边,您“负债和所有者权益3020.97”算错啦
老师,我刚把未分配利润3101.14写错了,麻烦你在看看,
亲爱的您好,您人漂亮脾气还好,难得啊 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97 借:存货 80.17 贷:应交税金80.17 现在负债表是存货80.17和未分配利润 80.17,可以注销了,存货也不是真实的存货中留抵税(税务局欠我们的)
老师,公司是服务公司,进项税是住宿留底的,没有存货
老师,这个未分配利润是分配给按比例法人的吗?要交个税吗?就直接冲销不妥吧?
您好,好的,那我们还是放在负债应交税金的负数吧,现在是应交税金-80.17和未分配利润 80.17 上面用现金分配的3020.97,这个钱是交20%个税后给股东的哈,就是分红呀
老师,进项留底80.17要怎么账务处理?
未分配利润,怎么写分录?
您好,这个不用写分录,负债表列示可以在其他流动资产,这个又不是钱,咱也分配不了给股东,可以拿这个表去注销了
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的,我不是把分录写好了么,最后负债表是 应交税金 -80.17 未分配利润 80.17(只有这2个数了) 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97