您好,把5000欠款给老板,剩下1000分给老板交个税 20% 借:利润分配--未分配利润 1000 贷:现金 1000

老师,公司将来要注销现在已经没有业务了,但是还有一点事没处理。账上没钱,一直在借法人和股东的钱付工资,工资没多少。现在欠法人四万,欠股东十一万。不可能还了,到时候怎么办?实际上外账只是走了一下现金借款账,没有真的借钱。
公司有2台电脑共6000元 用金蝶做账 计提折旧到现在剩300一直挂在帐上 现在公司要注销 请问老师这个要怎么在金蝶里处理
老师公司注销银行存款和库存现金剩的钱在账要怎么处理
请问一下,北京的公司要注销税务,现在资产负债表上只剩银行存款有余额,其余科目都是0,税务要求报表上所有科目都不能有余额,这种情况下怎么处理呢?转出给法人银行要清税证明才可以
老师,公司四个股东投了1000万,后面增资,每个股东合计又投了一千万。公司现在要注销,账上有5000万。老师,现在是可以先把欠股东的1000万还了,股本怎么还呢
老师,这是不是后期能用于弥补的亏损只有7.2万了
老师我们初开了价税合计490000元1%的票,月中又申请了一般纳税人资格当月生效,这个1%点的收入要换成13个点申报增值税吗?
老师,食品加工厂存的电费怎么下科目
老师,1月份买了1台电脑,3月份又买了1台同样规格,同样价格的电脑,针对账簿,这2台电脑,是做到同一账页上?还是不同账页上?
做税务分局,增值税怎么做
请教一下,一个员工9月份离职了,忘记给他停公积金了,10月份又缴了,这样在10月份工资表里我就要给 这个人做500元公积金,个人部分,那请问这1000元,对方可以通过对公形式转给我们公司吗
老师清算的时候应纳税所得额是9500。他是小规模 按25%算的是不是应该在减免企业所得税额填一个9500的20%
员工有请假,工资计提是按请假后的钱去计提吗
11月申报10月所属期,实际发放的是9月工资,所以11月申报的个税是9月工资,这个是正确的吗
老师,请问查新公司的2024年的账已经发生的费用,现在老板提出有问题,但又不说具体是哪里出了问题,因为才来这家公司没多久,在试用期的,请问老师有哪些方法,谢谢
公司要注销了,现在账务处理好,报表上还有余额1000,进项留底80,未分配利润920,我还要怎么做,怎么清零?
您好,这个负债表不平呀,进项留底80是资产,
进项留底-80
您好,负债表的资产1000,负债-80,未分配利润920,您看根本不平
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
您好,其实我根本您的数据写分录还是不平的, 负债和所有者权益=3010.14-80.17您看根本不等于3020.97 文件是要把留抵转入存货 借:利润分配-未分配利润 3010.14 贷:现金 3010.14 由于增值税是价外税,增值税留抵税额未纳入企业会计损益核算,如果企业处于正常经营状态,留抵税额实际上具有一定的资产特征,可以减少其纳税义务.但根据财税[2005]165号文件精神,企业清算时增值税留抵税额不能抵税,只能将其转入存货的成本.
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3010.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
现在还有进项留底80.08,怎么做账务处理?
未分配利润需要分配掉吗?需要交多少个税?
您好,刚才我就是在写分录,写不平了,您计算一下对不对,根本不对 3010.14-80.17等于2929.97,跟资产3020.97不一样,我写不平呀,您看下您的负债表,肯定不平呀 把未分配利润分给股东,账上没有往来余额就能注销了
亲爱的老师,现金是3020.97啊
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的您好,您别生气哈,真的不平呀,资产=负债%2B所有者权益 3020.97资产=-80.17负债%2B3010.14所有者权益 3020.97左边,2929.97右边,您“负债和所有者权益3020.97”算错啦
老师,我刚把未分配利润3101.14写错了,麻烦你在看看,
亲爱的您好,您人漂亮脾气还好,难得啊 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97 借:存货 80.17 贷:应交税金80.17 现在负债表是存货80.17和未分配利润 80.17,可以注销了,存货也不是真实的存货中留抵税(税务局欠我们的)
老师,公司是服务公司,进项税是住宿留底的,没有存货
老师,这个未分配利润是分配给按比例法人的吗?要交个税吗?就直接冲销不妥吧?
您好,好的,那我们还是放在负债应交税金的负数吧,现在是应交税金-80.17和未分配利润 80.17 上面用现金分配的3020.97,这个钱是交20%个税后给股东的哈,就是分红呀
老师,进项留底80.17要怎么账务处理?
未分配利润,怎么写分录?
您好,这个不用写分录,负债表列示可以在其他流动资产,这个又不是钱,咱也分配不了给股东,可以拿这个表去注销了
老师,报表现金3020.97资产合计3020.97,应交税费-80.17,流动负债-80.17,未分配利润3101.14,负债和所有者权益3020.97,这是我处置了固定资产后的报表,我还要怎么调整,写分录,把报表清零?
亲爱的,我不是把分录写好了么,最后负债表是 应交税金 -80.17 未分配利润 80.17(只有这2个数了) 借:利润分配--未分配利润 3020.97 贷:银行 3020.97