就不需要出委托书了,你们待会儿直接收款。
老师,我们现在有一笔工程质保金可以收回,当时是挂靠在别的一个施工单位,现在那个施工单位已濒临破产,甲方同意可以由我们开票然后把款项直接支付给我们公司,这种情况需要什么手续不?
发现以前年度有两家相关联公司,用A公司给我们付款,然后我们给B公司开了票,当时没有签到三方协议,已经3年没有合作了,但是查账发现两家公司都挂着往来款,其实是已经开完票,收完钱的了,现在要怎么销掉账,可以直接相冲吗?
老师,我们有一个关联单位去年已经注销,该单位前期有一个项目已收80%款项而未开发票,现在为了收尾款时用新单位来开具了全额发票,之前单位有签合同后因注销就把这笔债权转让了开全额发票公司,这种情况下开全票公司的收入和成本怎么确定企业所得税前该怎么扣除呢
老师,八月份我们开会告知,8月开始所有项目都委托由贵州分公司完成,但是我们有个项目付款单位把款打到总公司,总公司可以直接转到分公司账户不呀,然后分公司开票给这家单位。需要写明什么原因不呀。
老师,我们以前挂其他单位做项目,当时其他单位已经开发票去接款,到已经注销了三年了,今年可以拨款了,可以直接以前挂靠的那家公司总公司出一个委托收款证明,委托付款单位将已开票的金额转到我们公司,后续未收款的由我们公司开票结账,这种可以不呀老师。
2月份工资1100元,19号开始上班,应该发多少工资
(1)7月9日,与丁公司签订材料采购合同并开出转账支票一张,预付材料款80,000元根据业务编制会计分录。(2)7月15日,收到丁公司发来的材料及有关结算单据增值税专用发票列示材料价款为100,000元,增值税税额为13.000元,所购材料已验收入库根据业务编制会计分录(3)7月16日,签发转账支票补付材料余款33.000元。根据业务编制会计分录
1)7月6日,向甲公司销售产品一批,开具的增值税专用发票列示价款60,000元,增值税税额7,800元,并以支票支付代垫运杂费400元,已向银行办妥委托收款手续根据业务编制会计分录(2)7月8日,上月应收乙公司货款65,000元,经协商改用商业汇票结算,已收到乙公司交来的一张3个月期的面值为65,000元的商业承兑汇票。根据业务编制会计分录(3)7月16日,向两公司赊销产品一批,开具的增值税专用发票列示价款200,000元,增值税税额26,000元,款项尚未收到根据两公司信用状况判断其大概率会在10天后付款(现金折扣条件2/10,n/30)根据业务编制会计分录(4)7月17日,接到银行通知,应收甲公司的货款68,200元已收妥入账根据业务编制会计分录。(5)7月20日,接到银行通知,应收两公司的货款222,000元已收妥入账根据业务编制会计分录
1)2023年5月5日,销售一批商品给甲公司,价款为100,000元,增值税税额为13,000元商品已发出。根据双方合同约定,甲公司交来一张票面金额为113,000元期限为60天的不带息商业承兑汇票根据业务编制会计分录(2)2023年6月7日,销售一批商品给乙公司,价款为300,000元,增值税税额为39,000元商品已发出。根据双方合同约定,乙公司交来一张票面金额为339,000元期限为6个月的银行承兑汇票。根据业务编制会计分录(3)2023年7月4日,上述甲公司交来的商业承兑汇票到期,甲公司无款支付。根据业务编制会计分录(4)2023年9月14日,将乙公司交来的银行承兑汇票到银行申请贴现,贴现率为9%。计算到期值、贴现期、贴现利息贴现净额。(不需写计量单位#(5)根据上题编制会计分录。
公司清算流程是税务注销前还是之后
P(1-5%)×1000-50×1000-25000=P×1000×20%
(5)30日,按生产工时计算分配本月制造费用并结转至生产成本中。洪山茶业公司制造费用分配表2019年4月30日分配标准(工时)是3500.6500合计10000分配率分配对象分别是黑玫瑰,野针王单位:元分配金额黑玫瑰33600.野针王62400.合计96000复核:熊红制单贾靖写会计分录
(5)30日,按生产工时计算分配本月制造费用并结转至生产成本中。洪山茶业公司制造费用分配表2019年4月30日分配标准(工时)是3500.6500合计10000分配率分配对象分别是黑玫瑰,野针王单位:元分配金额黑玫瑰33600.野针王62400.合计96000复核:熊红制单贾靖写会计分录
老师。就是算折旧,月折旧额有小数点,年折旧额没有,数对不上按那个算啊
(5)30日,按生产工时计算分配本月制造费用并结转至生产成本中。洪山茶业公司制造费用分配表2019年4月30日分配标准(工时)分配率分配对象黑玫瑰野针王合计会计主管:李丽3500650010000单位:元分配金额336006240096000复核:熊红制单贾靖会计分录
以前挂靠单位已经开发票没收款的就相当于我们直接收款,然后以前没开发票的,我们开票去结账就可以对吧,老师。
是是的,是这么做的。
付款单位意思是这个委托收款证明,他们就把款打到我们账户,后续我们就用我们开发票给他们结账。就相当于以前挂靠单位总公司出一个简单委托收款证明就可以对吧,老师。
不要出委托了,相当于是你们自己的业务,自己开发票。
还有就是老师,后面我们开发票结账了这个倒是没问题账上,但是我们没开发票收到这笔款咋个处理呀。
好的,老师
你好,可以做无票收入的。
好的,老师。
感谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,就是政府单位要喊总公司出具一个委拖收款证明给他们,他们才能打到我们公司账户,我意思是,委托证明我们喊以前挂靠总公司开给他们,然后我们正常收到款,我们没开发票的我们作无票收入,后续要开票的我们就直接开票给他们结账,委托收款证明是给付款方,我们这边不把这个证明附在我们收款凭证后面。就当是我们自己业务正常报税对不呀,老师。
你出了委托书的话,你需要还钱出去。
好的,老师。
不用客气 工作愉快