同学,你好 你的意思是你只收到10687.23??
购入固定资产,取得专票金额为5486.73元,税额为713.27元,发票上价税总额是6200元,而实际支付了6000元,应该如何入账
老师您好,请问供应商提供的开票(专票)金额比实际结算金额多300元,应该如何处理?谢谢
老师您好!供应商开票金额比实际金额大几十元,应该如何做账呢?
2021年末,零余额向专户转款100元用于医疗保险支付,专户实际支付60元,剩余40元未退回零余额账户,年末与财政对账金额为100元,但账务实际金额为60元请问应当如何调账?
供应商开票金额10000元,实际扣除手续费5元付款99995元。请问这5元手续费如何做账?
早上好,生产企业的出口货物 是不是得申请免抵退?能否详细过程告知一下
老师,我问下我上个月有申报出口未开票收入(视同内销)。这个月开票开上个月申报的未开票收入,又有出口货物(作未开票收入)。那我报表上申报的时候怎么填数据。有正有负数据直接抵减还是怎样?
企业付款盖章,是什么意思,都盖什么章
老师想咨询下厂商把发票开进来,但是这个货物的发票未抵扣,因为没有销售出去,会计分录应该怎么写呢
应付而未付的工资 0.01,是记入到营业外收入吗?
早上好老师,怎么能显示下面表?
报关单的数据是和商业发票一样吗
请问老师,进项比销项多是用留抵税额还是转出多交增值税科目?
老师,现在是这样的,我们公司给别人供了货,他们公帐是冻结的,款都不出来,能不能从其他公司代付
老师去年的专票我们没勾选抵扣入账,能让对方作废然后重新开票吗,对方还能作废吗
不是 是预充油卡,燃油费前期已经支付,挂的预付,现在发票回,发票比实际支付金额要多,并且开的专票
同学,你好 以实际金额来做帐
请问进项税额也是按照实际金额换算做账是吗 借:管理费用 9457.7 进项税额1229.5 贷:预付账款1687.2 是这样吗
同学,你好 借:管理费用 贷:进项税额
不对呀 我是要冲之前的预付啊。。借:管理费用 9457.7 进项税额1229.5 贷:预付账款10687.2 是这样吗
同学,你好 借:管理费用 9457.7 进项税额1229.5 贷:预付账款10687.2 对的对的