你好,这个进项不能抵扣。

老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢
老师,我想咨询一下,公司是一般纳税人,开了通行费发票,但是公司名下没有这个车的固定资产,这个通行费可以勾选认证抵扣增值税吗?
老师,您好!我们是一般纳税人,公司有一辆车,但是没有挂在公司名下,而是挂在运输公司名下,那开的加油费专票可以认证抵扣吗?
老师您好,公司认证资质,合同签订里注明报销认证老师差旅费,老师坐飞机电子普通发票,备注栏有注明老师的姓名可以入账税前扣除吗
公司认证资质,有签订合同,合同注明认证老师差旅费由公司这边承担,因为这些资质主要方便我们后期销售,这个可以入账到销售费用--检测鉴定里面吗
25年企业所得税汇算清缴需调增制造费用,调表不调账怎么做?
老师、水务工程公司、小规模纳税人的员工,出去各地方安装设备或者维修设备产生的住宿费餐费可不可以计入工程物资里面
发票已开,后期款少收了175元,等于销售折让了175元,这个175元怎么账务处理
老师专管员说让我们按照净额法来汇算,这是什么意思
老师,请问年终奖要不要并入社保扣除基数里面的?具体分录怎么做?
老师 ,有别的老师过来我们公司的打车费计什么 科目
招聘费可以开信息系统服务信息技术服务费吗
劳务派差额计税可以部分开普票部分开专票吗
老师,我们总公司下面有几个子公司,总公司服务于各子公司,总公司会收取一定比例的服务费,。现在为了方便,用总公司名义给各子公司的保洁买意外险。这个合规吗
老师,以前会计无票没有调增过,今天在30行其他里边调增80万会被税务查吗?企业是亏损的,调了也不交税
是不是这个直接计入管理费用---业务招待费
只有公司员工的火车票才能计入管理费用--差旅费 计算抵扣进项税额
合同约定承担的,你就一起进入这个业务的费用。 员工的可以积分抵扣。
是的,合同约定承担,计入这个认证业务的费用里面吗可以计入(销售费用--检测鉴定费)因为公司目前的认证都是为后面销售产品打基础的
因为收到带有认证老师姓名的火车票、飞机票
这个账务处理是对的,然后必须单位实名的员工才能抵扣,你这个不符合抵扣的规定。
老师,你没明白我问的问题,我抵扣的问题已明白,是必须本单位员工,才能抵扣。 现在想确定计入销售费用---检测鉴定费还是计入管理费用--业务招待费,因为这两个二级科目扣除限额不一样
销售费用检测费记到这里面。
好的谢谢老师,其实我也觉得应该计入销售费用--检测鉴定费 可是之前一鸣老师说是计入管理费用--业务招待费 什么情况下必须计入管理费用--业务招待费
咱合同明确了,咱们企业承担老师的费用。
是的,是不是只要合同明确了,企业承担老师的差旅费用,后面认证老师交通费、餐费、住宿费都可以合理计入相应业务的费用当中是吗
对的,是这样情况,对的是的。
好的,谢谢老师
记得祝您工作学习愉快。