你好,这个进项不能抵扣。
老师您好,我们公司现在是一般纳税人,主要经营工程咨询,项目规划设计这块,我现在要认证发票,我想问下哪些可以算做我的成本去认证
老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢
老师,我想咨询一下,公司是一般纳税人,开了通行费发票,但是公司名下没有这个车的固定资产,这个通行费可以勾选认证抵扣增值税吗?
老师,您好!我们是一般纳税人,公司有一辆车,但是没有挂在公司名下,而是挂在运输公司名下,那开的加油费专票可以认证抵扣吗?
老师您好,公司认证资质,合同签订里注明报销认证老师差旅费,老师坐飞机电子普通发票,备注栏有注明老师的姓名可以入账税前扣除吗
若公司预计息税前利润在每股收益无差别点增长10%,计算采用乙方案时D公司每股收益的增长幅度。 财务杠杆系数1.29。
金融资产也可以进行非货币性交换吗
请问7月工资因没钱现在9月都没发,员工个税怎么报呢
老师您好,想问一下关于我们公司做快消品,我们代垫工厂业务费用,凭证这样做对的? 借 预付款帐款 贷 其它应付款 借 库存商品 贷 预付款帐款 借 其它应收款 贷 其它应付款
給个人开发票,必须写姓名和身份证号,还是写个人也行
老师我们有一个车以1000元每月租金租给客户8月份没有交租金8月27号我们去开回来了,怎么做账呢
你好,请问你个事,我们公司有个关联公司的账户被冻结了,现在能否这个款我们公司代收代付呀?
公司属于食品加工行业,采购原料含税,售价含税,在计算单品利润的话需要时需要用含税的,还是不含税的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 为什么我算出来保留两位小数等于11.26%
学校食堂本来应该收到食材的发票是普票的,现在收到了普通发票,直接已含税价入帐,不认证不抵扣行嘛
是不是这个直接计入管理费用---业务招待费
只有公司员工的火车票才能计入管理费用--差旅费 计算抵扣进项税额
合同约定承担的,你就一起进入这个业务的费用。 员工的可以积分抵扣。
是的,合同约定承担,计入这个认证业务的费用里面吗可以计入(销售费用--检测鉴定费)因为公司目前的认证都是为后面销售产品打基础的
因为收到带有认证老师姓名的火车票、飞机票
这个账务处理是对的,然后必须单位实名的员工才能抵扣,你这个不符合抵扣的规定。
老师,你没明白我问的问题,我抵扣的问题已明白,是必须本单位员工,才能抵扣。 现在想确定计入销售费用---检测鉴定费还是计入管理费用--业务招待费,因为这两个二级科目扣除限额不一样
销售费用检测费记到这里面。
好的谢谢老师,其实我也觉得应该计入销售费用--检测鉴定费 可是之前一鸣老师说是计入管理费用--业务招待费 什么情况下必须计入管理费用--业务招待费
咱合同明确了,咱们企业承担老师的费用。
是的,是不是只要合同明确了,企业承担老师的差旅费用,后面认证老师交通费、餐费、住宿费都可以合理计入相应业务的费用当中是吗
对的,是这样情况,对的是的。
好的,谢谢老师
记得祝您工作学习愉快。