你好,这个进项不能抵扣。
老师您好,我们公司现在是一般纳税人,主要经营工程咨询,项目规划设计这块,我现在要认证发票,我想问下哪些可以算做我的成本去认证
老师好,我们公司是一般纳税人,但是这两年公司都没有收入,取得的增值税专用发票都没抵扣,直接进了费用,也没在平台认证。我想咨询一下,如果不认证会有风险吗?不抵扣也必须认证吗?抵扣联是单独存放,还是跟发票联一起走账?谢谢
老师,我想咨询一下,公司是一般纳税人,开了通行费发票,但是公司名下没有这个车的固定资产,这个通行费可以勾选认证抵扣增值税吗?
老师,您好!我们是一般纳税人,公司有一辆车,但是没有挂在公司名下,而是挂在运输公司名下,那开的加油费专票可以认证抵扣吗?
老师您好,公司认证资质,合同签订里注明报销认证老师差旅费,老师坐飞机电子普通发票,备注栏有注明老师的姓名可以入账税前扣除吗
24年计提的,25年收到发票啦,那发票时附再24年还是25年,然后记账凭证是啥
老师,公司给员工缴纳5月份的社保(公司第一次给员工缴纳社保,新员工),申报的时候选择税款所属期起:2025年5月;税款所属期止:2025年5月,为什么缴费期限是2025年6月30日呢?我现在想要缴纳5月份的社保,缴费期限不应该是5月25日或者5月底结束吗?还是我申报的时候税款所属期填错了吗?请老师指教呢
老师,我想请教一下,我的预收账款不平,应该怎么做呢?
老师,晚上好!我想请教一下
个税首次忘交 是不是不用罚滞纳金
老师,请问一下,申请出口食品生产企业备案,需要先办个电子口岸卡是吗?那要怎么申请呢?个体户可以申请这个备案吗?
老师你好。请问25年1月补缴的2024年7-12月的养老保险,汇算清缴算24年还是25年
个税除了在个税APP能查看交没交费。电子税务局里能看到吗?
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账,是否影响利润
汇算清缴后补缴的税款应该如何做账
是不是这个直接计入管理费用---业务招待费
只有公司员工的火车票才能计入管理费用--差旅费 计算抵扣进项税额
合同约定承担的,你就一起进入这个业务的费用。 员工的可以积分抵扣。
是的,合同约定承担,计入这个认证业务的费用里面吗可以计入(销售费用--检测鉴定费)因为公司目前的认证都是为后面销售产品打基础的
因为收到带有认证老师姓名的火车票、飞机票
这个账务处理是对的,然后必须单位实名的员工才能抵扣,你这个不符合抵扣的规定。
老师,你没明白我问的问题,我抵扣的问题已明白,是必须本单位员工,才能抵扣。 现在想确定计入销售费用---检测鉴定费还是计入管理费用--业务招待费,因为这两个二级科目扣除限额不一样
销售费用检测费记到这里面。
好的谢谢老师,其实我也觉得应该计入销售费用--检测鉴定费 可是之前一鸣老师说是计入管理费用--业务招待费 什么情况下必须计入管理费用--业务招待费
咱合同明确了,咱们企业承担老师的费用。
是的,是不是只要合同明确了,企业承担老师的差旅费用,后面认证老师交通费、餐费、住宿费都可以合理计入相应业务的费用当中是吗
对的,是这样情况,对的是的。
好的,谢谢老师
记得祝您工作学习愉快。