您好,代发是计提还没有支付的,借方是正常支付的

制造波纹管,然后甲方让安装,这块发票咋开是合理合法的
公司利润转实收资本需要视同先分红交个税再投资吗
老师,我想问一下,哪类费用可以入账低值易耗品?低值易耗品只是针对使用年限在1年以下的吗?
老师,做外贸行业,偶尔有些钱进账,不用开发票,不发工资,那可以做报销发票吗
待认证进项税额是做在应交税费的二级科目还是和待抵扣进项税额同级科目?
老师,我公司是一般纳税人,设有预收预付科目,销售后确认收入是借预收账款 贷主营+销项,收到供应商发票或收到货时做借库存商品+进项 贷预付货款。分录没错吧?可是我现在进项票有100多万,预付货款却只有70多万,是哪里出问题了吗?我该怎么调呢?
我们租的房子,现在要转租出去了,现在租户让我们以公司的名称开票,这样我们应该怎么操作
朴老师,请问,出口退税,我们阿里巴巴卖出去的货物,阿里巴巴收外汇,然后再提到公户,这样是可以的吧?
老师,晚上好,好久不联系了。想咨询个问题哈。公司是外贸企业,现在准备迁往同省不同市,营业执照已经变更迁完了,现在税务还没迁过去。在税务处理上,需要有哪些工作需要处理呢?在这个过程中需要注意什么问题呢。
老师,小规模纳税人小于30万,免的增值税部分,进入营业外收入吗,
那每个月他都多计提了 为什么借方没有余额
因为缴纳后,就没有余额了这
就每个月他都把年终奖计提起来的,那多的那些去那里 了
集体够没有发放吗这个
集体够是什么意思 呀
就是年终奖就集体,没发放吗
这个是年终才发的呀 他只是应付职工薪酬里多计提的 因为我每个月都要计提
那就是没有借方了,支付才有借方
那不应也有贷方吗
对啊借方费用贷方职工薪酬
我其实没有太理解 他计提是为了年底没有一次性这么多费用 每个月滩一些 所以我不理解 这个和年底有什么关系 实际发放是的奖金有什么关系
就是他为了每个月,能正常扣除的,他就是每个月计提
但和年底实际发入有什么关系 又没有规定发多少 ,如果有规定那我把这个费用摊了
啥意思你问的年底
我是说年终奖要年底才发,他为什么现在每个月都计提,那计提起来又费用了,那年底拿 奖金这个科目和那个抵消, 和他现在计提有什么关系
他现在计提,人家计提每个月,不是费用多了吗,然后预交的时候,所得税就少了
那和年底发放有关联吗 就是因为所得税少了吗
和年底发放是没关系的