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老師,公司之前账是外账代理,准备10月份的账拿回来报。目前還沒有拿回来,手上只有7,8 '9月份的报表。沒有其他的材料了, 月初都开始做账报税了,我能做什么准备工作呀、

2023-11-01 15:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-01 15:41

你好,需要先根据初始数据建账,然后根据业务发生情况录入相应的凭证

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快账用户5833 追问 2023-11-01 15:49

中途建账好难的,这样我時间有点紧啊,老師那我现在能做些什么准备啊

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齐红老师 解答 2023-11-01 15:49

你好,能准备的就是我上面回复的内容啊 

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快账用户5833 追问 2023-11-01 15:55

老師这是我根据9月份资产负债表录的期初、差5.21不平账、麻煩帮我分柝一下

老師这是我根据9月份资产负债表录的期初、差5.21不平账、麻煩帮我分柝一下
老師这是我根据9月份资产负债表录的期初、差5.21不平账、麻煩帮我分柝一下
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齐红老师 解答 2023-11-01 15:55

你好,差5.21不平账,需要去查明不平的原因,然后才可以建账的 

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快账用户5833 追问 2023-11-01 16:15

数据并不多,我每个都查过了、而且这个报报合計数也是平账的呢

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齐红老师 解答 2023-11-01 16:16

你好,既然是平账的,那报表数据就不应当不平(差5.21不平账)

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快账用户5833 追问 2023-11-01 16:26

老師,我是按9月份报表的期末余额录到建账的期初数,累計借方和贷方数是按期初余额和年初余額求出来填上的(因为我手上沒有其它资料)

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齐红老师 解答 2023-11-01 16:28

你好,期初数是上年的期末数。 累计发生额,是1—9月份的借方或者贷方发生额

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快账用户5833 追问 2023-11-01 16:40

那些数据我現在都沒有

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快账用户5833 追问 2023-11-01 16:40

等于啥也干不了吗

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齐红老师 解答 2023-11-01 16:43

你好,没有相关数据,是无法建账的 

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快账用户5833 追问 2023-11-01 16:44

好,謝謝老師解答

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齐红老师 解答 2023-11-01 16:45

祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

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你好,需要先根据初始数据建账,然后根据业务发生情况录入相应的凭证
2023-11-01
您好,只要是学了做账报税应该就没问题
2023-10-25
你好;你们确实没有任何业务才是0  ;如果你有业务  ;写0 是不合理的;你去看看上期数据营业成本有数据没有   
2022-07-11
同学你好 先交接回来 用科目余额表的余额建账
2023-03-08
对的是的 还有应交税费应负职工薪酬这些都需要统计 你们已经开始经营了你的年初数不是零就是你盘点的这些数据
2024-01-02
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