你好,这个金额大吗?
购买50万的软件技术服务,分三年付款,这个怎么入账?无形资产还是长期待摊费用?或者可以直接入固定资产??
老师,我们购买软件的费用放入长期待摊费用还是无形资产?
购买一年的财务软件服务,金额是2000元,这需要计入无形资产还是待摊费用?
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
购买三年的财务软件,需要计入哪个科目?是无形资产还是长期待摊费用?
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
2万以上的就算大额的。
不大,四千元
你好,那直接做管理费用,办公费。
这是三年的费用,用不用摊销?
最好不用的,这个金额不大不用。
好的 ,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,缴纳印花税怎么做账?
借,税金及附加,贷,银行存款可以不用计提。
金额比较小
不管大小都是一样的。
好的 ,老师
不用客气,工作愉快
中秋发的福利是不是要从应付职工薪酬过渡一下
你好是的,是这么做的。
职工亲属过世买的东西和慰问金怎么做账
哦,也是做福利费里面的。
这个直接记管理费用_福利费?不用再从应付职工薪酬过渡吧
需要 要需要通过通过。