你好 就是支付的数据比实际收到的票据和货物清单多是吗 把多出来的这部分整理出来喝供应商核对一下 是不是有遗漏的票据没有开出

老师:我们是药店,个人独资企业,查账征收,现在税务搞检查,叫我们统计医保收入和非医保收入,我统计好,把表交上去,从2019年到现在没有缴纳任何税费,现在税务说我们的数据不相符,说数据很乱,要来我们药店查账,老师税务都查什么啊,就是一定要我们缴税的意思吗?她还说按照他们的数据,我们要缴很多税,我们这是一个小小的药店,真的都是亏损,店面现在都缩小了,剩下80多个平米了,店租贵,每个月店员工资付完基本就剩下几百块,有的时候2000多块,其他时候都是亏损
老师,我现在接手一家游乐场的会计工作,这家游乐场是B公司收购过来的一个项目,B公司是这么一个情况的,每天游乐场那边根据后台系统统计两份这样的报表过来,现在我不明白的是,出纳每天会在后台系统提现出来,提现出来是提在A公司账户里,A公司把游乐场各种费用扣除还有A公司应该收取的服务费后,剩下的钱再转入B公司,那么游乐场的这些收入我是应该计入哪个公司里?我是根据出纳的收款和支出单据入账吧,而不是根据这两张报表入账吧?
王老师您好,我想请教您一个问题,我们是电子商务公司,我们财务做账目前并不是很成熟,不报税不做账,都是依靠电子表格来完成!目前,我发现在利用电子表格时工作量特别大,我每天根据出纳的日报表来做,有一个问题就是,出纳每天都要给外放的那些补单的打钱过去,他都是根据这些平台的收款人为依据,我这边做账做了主营业务收入贷方负数,我是依据店铺做,我们的店铺有很多,天猫,拼多多,苏宁,我是把这些店铺的本金数合计和佣金数合计统计出来,然后和这些外放的金额核对,对不起来就要找原因,工作量很大,所以请问老师有没有好的方法可以赐予我一下[666][666]
老师你好,研发费用辅助账,每一项支出,像工资,折旧,材料,这些支出占总费用,有比例要求吗? 我们是这样,前期让外面机构帮忙做了一套,但是统计局报报表的时候,要求再多报点,报表是统计局的人帮忙填的,总的研发费用以及各个立项支出都跟我的辅助账对不上了,后期统计局还要查辅助账,我可以根据统计局上班数据去调整我的辅助账吗,每项支出有要求吗?因为委托外面机构给调整的话,还要花钱,想省点费用自己调
老师,我这里有30家药店,都是独立核算的 我统计每个店的支出,和实际收到的票据、货物清单对不上(统计的数比较多),但是我统计都是根据出纳发出来的支付数据统计的(支付有的从出纳微信,有的从公账) 这两个地方的数据不一致,该怎么处理
老师,电脑上,那个点,点在人名中间,那个点,怎么敲出来,不是在下面的点,是在中间的?
老师,扣掉成本费用的毛利是运营毛利吗?
老师 在2021年的时候买的设备给人家做工程 这个设备当时结转52万成本 但是在2023年的时候这个设备坏了 又重新买的设备给人家免费换了 导致在2023年的时候这个设备入库存商品没有结转成本 所以一直在库存商品里面挂着 2023年买设备华了58万 这个库存商品58万应该怎么处理呢 也不能总在账上挂着啊
老师,对外投资收回,需要交什么税费
您好老师去年的成本票有假的几张 这个得是不是把年度报表调账是吗? 凭证需要红冲吗?
老师我问一下个人租给合作社机器设备,交20%税,第二年能退回来吗
老师好,我们电子税务局上发票使用额度总是变更为0,这是因为我们欠税的原因吗
老师,那些没法支付或者客户给的优惠,这种账务应该怎么组账务处理
甲乙丙三方,我公司甲公司为销售方,我与丙公司有业务往来,丙公司为购买方。现在签订了债权债务转让及抵消协议,丙公司给了我们属于乙公司5000元消费代金券,5000元没有开具发票。想问一下账务处理
老师,您好,请问下产能利用率低时,最优定价的必要固定成本是哪些?
是,支付的比实际收到的票据或清单多 老师,我们太多供应商了,老板、采购都会购买,就我一个财务,太难去核实对接了
正常来说 是要去核对的,一方面是检查遗漏的票据 一方面看看是不是存在不真实的支付记录
老师,支出的交易是真实存在的 如果没那么多时间核对,登记的支出又比实际收到的票据少,除了核对,找供应商。还有其他办法吗
那就以你真实的支出记账 缺少的票据在汇算清缴时候纳税调增 这部分没有发票的不能在税前扣除