您好,这个是可以的,正常是劳务报酬这部分,不影响的

我们是活动策划公司,经常出活动的时候会请到那些兼职,会给他们支付工钱,然后老板就问他们提供身份信息,申报当月的个税,作为劳务报酬申报,请问这个操作是可以的吗? 现在又有一个金额6000多块的 ,也是提供身份信息过来叫申报,可是申报劳务报酬800块以内不用交税 这个金额6000多的要怎么操作比较合理 有什么办法吗
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
老师,咨询一下,我们第三方劳务公司,他们申报个税方式是按实发金额帮员工申报个税;这种申报方式是可以的吗?然后劳务公司他们申报是:比如3月工资,他没有按照我们提供的工资表申报,就按2月工资额复制申报,这样就会我们实际工资插开一个月,导致有一个员工多交500个税;现在要跟他们终止合作,这种怎么办?我们想解决员工多交个税问题,怕以后引起纠纷
请问老师我们公司是文化传媒公司,之前收入都是主播收入打给我们公司账户上,然后再把这些钱支付给灵活用工平台,他们再支付给主播,现在灵活用工平台不合作了,主播收入有的自提有的按照劳务报酬申报个税,收入一下就减半好多,统计局和宣传部联系税务局人针对收入这方面能让我们正常走开个讨论会,我们公司需要准备什么吗
老师,您好!通过代理机构买的实用新型的专利,代理机构开的发票内容是“无形资产*知识产权服务费”,这个是计入无形资产还是计入管理费用呀
老师,清洁卫生费的税收编码大类是什么?
老师好,我是小规模纳税人,我要给开餐费,税率选择1%还是多少?
老师,您好!软著代理费是计入管理费用还是计入无形资产呀
小规模纳税人差额征税,开给客户的发票(差额征税-全额开票)需要在备注里输入成本吗?不备注成本有没有影响
老师,做受益人备案这个用户名和密码都不知道了,在找回这个信用代码是对 它怎么总是提示不存在呢
继续教育会计学堂可以学吗?
保险费不是第三季度的吗
老师好,已缴纳的印花税不是不予退还吗?这个为什么可以退呢?
老师,建筑劳务分包的税率是多少?9%吗?是不是可以选择简易?
那金额6000多的怎么申报
那你肯定是需要交税,这个才可以的,因为这个金额太大了
6700的金额大概要交多少个税
如果按照最低800申报的话 劳务报酬最多可以连续申报多少个月
是这样计算的哈,6700*(1-20%)*20%=1072 这样
那这种情况 叫个人去税局代开发票 也是要交这么多个税吗
有什么其他好的建议吗 就是给兼职发的工资 老板又想入账
对的,那肯定了这的
这种情况有什么建议吗
最好是走一些报销的形式,当做公司员工报销
怎么理解你说的 不是很清楚 老师 能说具体的吗
是这样的,你比如说,有兼职人员,你当做找一些替票,是公司的办公费报销,然后再私下给对方
叫兼职人员自己找一些票来代替可以吗
嗯对是这个意思的哈,可以
老师 我还想问下 我们是一般纳税人 上个月的已经结账了 到这个月发票做账错了 我是反结账回去操作 还是在这个月冲掉上个月错误的 再写正确的分录
反结账,用这个就可以的
那有一些是前面5月份的 也要反结账回去吗
对的,最好是反结账的
好的 谢谢
不客气的,祝您开心