借库存商品67800 贷主营业务收入60000 应交税费应交增值税销项税7800 借主营业务成本50000 贷库存商品50000

老师,这个题分录怎么做,我看了解释看不太明白?
老师这个分录的目的是什么?感觉这个分录不太能理解的了
老师,这个题是什么意思呀,不是很理解,分录应该怎么写呢
老师,这个题A选项怎么理解?还有D选项的解析,资本规模不变,题中没说呀
老师请问这个题目的怎么做,原理是什么呀
银行用开票吗?都有什么业务要开票
关联公司之前的往来挂账太大,怎么去调平
请董孝彬老师帮忙回答 使用权资产确认的递延所得税负债以及租赁负债确认的递延所得税资产,我想问,1⃣️这两个将来是什么时候能转回或者是要交给税局?2⃣️税局认可的租金,会计是借:租赁负债-租赁付款额 贷:银行存款,税上当年直接纳税调减,那这个租金要确认递延所得税吗?要的话是确认哪个递延呀?怎么去理解呢?
请问老师,运输公司,购买车辆的折旧费,入到哪个科目
董老师,在线吗?有问题想咨询您~
这个回单按照这个会计分录怎么填
老师,受益人备案显示已经备案,还要填吗
税务注册,变更,注销的网站和需要准备的资料有哪些,河南荥阳的
老师,如果公司有银行贷款,我应该放到这个表里的哪个科目?
老师 机器设备折旧是十年 那专用设备折旧多少年
谢谢老师
不客气,祝你学习进步加油
那个e选项金额咋算出来的
这个交易的利润是60000-50000=10000 借以前年度损益调整10000*25%=2500 贷应交税费-应交所得税2500 剩余部分调整未分配利润