您好,需要做出口免税收入,收不了钱的转营业外支付,不退税
老师你好,我公司报关出口了一批样品不收汇,样品也是供应商免费提供的,这种情况应该怎样做账务处理
老师想请教一下,我们公司是生产企业,有进出口权,有个新客户谈的是EXW方式出口。客户说这种方式工厂价交易,她来提货,她们报关。她们报关意味着报关单的境内发货人不是我们公司了。这种怎样退税呀?
老师:想咨询一下出口退税,我们企业是生产企业,贸易方式是一般贸易,但是有个情况我们报关有几票是以货样广告品方式出口的。在申报出口退税这个货样广告品会有异常现象。想这样的情况之前的话我没有申报,直接转内销处理。但是今年好多票,有没有好的方法处理呢?
老师你好我想咨询出口退税,我们公司有几笔出口报关单贸易方式是货样广告方式报关的,现在了解情况是提供的免费样品不收费的。先这样的怎么操作
老师:我们有一笔报关贸易方式为货样广告品出去,不收汇的那种,现在由于其他原因这个东西被退回,那出口退税这块怎么处理,
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
那出口免税要提供哪些资料呢
免税不退税,免税自行申报,留报关单、出口合同、提单、购进发票,采购合同等
购进发票采购合同这些指的是组成这项产品里面的所有材料吗
因为出口的是机器,组成这项机器要很多配件的那到时候都要提供的吗
出口的是样机免费不收费的,关键是这个样机是要很多材料做成的,那到时候针对这个样机的每个材料都要提供采购合同发票之类的证明吗?
免税时不需要提供,要留着这些备查。
我想问的是我要准备这些备查的资料。准备的备查资料要包括做成这个设备所以的材料吗
要是太繁琐的话,那好不好选择开票缴税处理。
老师等你回复哈
这些准备备查的资料,不是单独为你免税申报准备,而是只要是出口的业务都是要留存这些资料的备查的。