你好,可以的,也可以开具农产品普票,计算抵扣9%

我公司购买苗木,收到几张开具免税普通发票,请问老师可以抵扣进项吗?
老师,我们是建安业,请问我们公司从个人那里购买的苗木,然后他去税务局代开的苗木发票,我们可以抵扣进项吗
老师我们公司开的运输发票,备注写生鲜水果,我们是拉的树苗,可以用吗
老师,我们是园林绿化公司,一般纳税人,我们从园林绿化公司买了树苗,免税的,还有个人手里买了树苗,都是免税发票,请问老师我们可以抵扣吗
我公司从苗圃场购入大树,对方开的免税的林业产品普通发票,这种不是从农民个人手上买的大树,发票可以计算抵扣进项么?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
怎么对方说农产品是免税的啊?说开了专用发票也抵扣不了进项
农产品对他们就是免税,购买方可以抵扣
那如果他们开普票的话,税率那里现在还可以写免税两个字吗?
是的,开的是免税对销货方
对方又是这样开的?说现在税率那里不能写免税两个字了
不对,应嘎是免税的农产品
对方说去年开票时就能开免税两个字,今年开票时开不了免税两个字了…我也不知道能不能开,所以要跟老师确认一下?如果开这样的普票,我们就是按票面上不含税金额的数字直接按9%来抵扣进项?
对,可以直接计算抵扣9%
那开票时还是按免税来开普通发票?确定是这样吗?
普票1%,除非开具农产品收手发票是免税
收手发票是免税?啥意思?
收购发票,农产品的
你的意思除非不是自产自销的农产品对吗?就可以按1%的税率开?
今年普票只能开1%的这里
那这张发票就开对了咯?
嗯,发票没有问题的
对方如果不是自产自销是抵扣不了进项的吧?
是的,只有自产直销的还可以