借:销售费用 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应增(销

老师您好,我们是销售白酒的生鲜企业,我们领导在库里领用白酒做招待了,是不是得视同销售?得怎么做分录?
老师我们酒店客房外购茶叶免费赠送入住客户视同销售,但是我们没有13的销售业务。如何处理。如进项是否可以抵扣?
老师,我想问一下酒店自己宴请客户视同销售,缴纳销项税的会计分录是什么
老师 我们酒店租个人业主的公寓来做酒店客房,每月支付的租金都是扣除税金之后的 这种情况下房产税还需要计提吗 业主是否需要向酒店提供房产税发票
老师,请问我们是酒类销售企业,从酒厂购买的酒做客情赠送给意向客户或者做活动使用了,这种情况做视同销售,视同销售缴纳增值税的价格是按照我的购买价还是按照我对外的销售价格?会计分录怎么做?
老师,您好,和您咨询一个问题,一般纳税人收到跨月红字发票,已勾选抵扣,可以这样账务处理吗? 借:原材料/库存商品/管理费用等 (红字,冲原成本/费用) 借:应交税费—应交增值税(进项税额) (红字,冲原进项) 贷:应付账款—XX供应商 (红字,冲原应付款)
珠宝类目的专票,可以做客户招待费或者业务执行里面吗
请问一下老师,固定资产2017年提折旧是11个月还是12月啊?
老师新年好 我做的是内账 去年有一笔收入忘记记账了 我应该怎么操作做分录 把这笔收入加进去 系统的账与实际的数据不一致怎么处理
研发费用什么时候可以资本化
老师,客运服务费的普票也能抵扣吗?有什么条件?申报时怎么填?
2025 年12月新开的个体工商户,现在要开发票!在系统里面操作流程是什么,麻烦老师指导一下
老师好,请问收入-成本费用,利润为零时的盈亏平衡点怎么计算呢!收入954504.69,成本659645.76,利润29485893,固定费用101505,变动费用22970,总费用124475,
公司目前无业务,只有法人一个人,可以不交社医保吗
老师,我上个月开了普票一个点苗木30万,已经交了增值税,这个月要冲红,重新开专票,那要重新交增值税吗?
老师,餐饮的视同销售怎么处理
按照我说的这么做就行了
老师,还需要结转成本吗
这个是不需要结转成本
好的 谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评