您好 借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费附加 借;应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款

老师 好 这个月开出发票370万 缺多少成本 成本票 怎么算的
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
老师这是挂靠的,后面怎么平啊,前面没有计提
这个款是应该被挂靠企业给您单位的吧 因为您没有资格开具发票 预缴 是被挂靠单位的账务处理跟预缴 您现在只是代缴 对么
不是,本应对方把我们代缴,但是对方要我们把钱转给我们出纳,出纳支付的缴款的 这个账务处理应该怎么处理
那到时候开具发票后 这个税款对方会跟您结算的吧? 正常的业务是 开票 您预缴 到时候收到甲方款后 这个税金被挂靠方从收到的款里支付给您单位 不然对方的税金也不会平的
这笔钱是我们自己出的,对方打开纳税缴款付款码,我们自己付的,这个账务处理应该怎么做
这个钱您自己付款了 开票后到时候甲方把款支付给被挂靠费 对方会把款支付给您的吧 因为发票里面包含了税金
老师假如对方把钱转给我们,我是不是借应收账款贷:预缴税费
缴税的钱是个人支付的 对吧
是的,是公司转给个人,个人扫码支付的
借 其他应收款-被挂靠公司 贷 其他应付款-个人
老师这个要不要做您好 借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费附加 借;应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
这个不要做噶 不是自己单位名义缴纳的税金