您好 借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费附加 借;应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款

请问异地挂靠了个电力公司,现在公司要我先在项目所在地预交税3%,然后才去公司所在地申报,他们说按11.11%,还要提供成本票,请问这个是怎么计算的?谢谢
老师,您好,我们是做工程的,如果是有异地预交项目,我们异地预交的个人所得税要计提到哪一个科目的呢?
老师,你好,请问,劳务公司有个项目在异地,开票开的建筑服务~劳务费,需要用在异地预交吗
老师您好,我们承包了一个异地项目,其中劳务部分分包给了别的公司,这个项目对他们而言也是异地项目,我想知道假如我们开给业主5000万,劳务公司开给我们1000万,我们和劳务公司的异地预缴应该怎么交?现在是我们只按4000万交的,这个1000万的异地预缴我们能抵扣吗?
老师,请问,涉及异地项目预缴税款前,是公司要先开票吗?外经证又是什么时候开?我没弄清楚这个流程。我们是分包。公司接的工程都是挂靠项目(公司是被挂靠方)。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
老师这是挂靠的,后面怎么平啊,前面没有计提
这个款是应该被挂靠企业给您单位的吧 因为您没有资格开具发票 预缴 是被挂靠单位的账务处理跟预缴 您现在只是代缴 对么
不是,本应对方把我们代缴,但是对方要我们把钱转给我们出纳,出纳支付的缴款的 这个账务处理应该怎么处理
那到时候开具发票后 这个税款对方会跟您结算的吧? 正常的业务是 开票 您预缴 到时候收到甲方款后 这个税金被挂靠方从收到的款里支付给您单位 不然对方的税金也不会平的
这笔钱是我们自己出的,对方打开纳税缴款付款码,我们自己付的,这个账务处理应该怎么做
这个钱您自己付款了 开票后到时候甲方把款支付给被挂靠费 对方会把款支付给您的吧 因为发票里面包含了税金
老师假如对方把钱转给我们,我是不是借应收账款贷:预缴税费
缴税的钱是个人支付的 对吧
是的,是公司转给个人,个人扫码支付的
借 其他应收款-被挂靠公司 贷 其他应付款-个人
老师这个要不要做您好 借:应交税费-预缴增值税 借:应交税费-城建税 借:应交税费-教育费附加 借;应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款
这个不要做噶 不是自己单位名义缴纳的税金