您好,把钱给法人嘛,借:其他应付款 贷:银行

老师,支付的增值税和附征税,应填入现金流量表的哪个栏目,“支付的税费”还是“支付其他与经营活动有关的现金”?
请问以前年度借公司法人个人资金用以支付公司的费用,做了借现金,贷其他应付款,累计挂账其他应付款,现在公司注销要怎么清理这部分挂账的余额
销公司时账上的应付职工薪酬-法人44855,其他应付款-法人26500,未支付。方法一,增加注册资金,支付未付款,利润为负数,但需支付印花税,方法二,其他应付款转营业外收入,冲减工资后管理费用是负数,利润是正数,需支付企业所得税。我不确定那个是正确的
有限合伙企业收到分红,分配利润的时候预留了个人生产经营所得税,计入了其他应付款,现在代缴个人经营所得时实际支付的税款比预留的税款多,请问计入什么科目?怎么做账?
公司购买了一个服务器三年的服务期,一次性支付了款项,计入了长期待费用,这个在现金流量表中是体现在哪里,是支付与其他经营活动有关的现金还是购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金
你好,老师,有个施工项目,发票已经在2024年度开具,甲方至今未抵扣未付款,现在甲方针对此发票不付款,我公司想减少损失,红冲掉这张发票,我们该对税务局做如何解释,才能通过呢?
老师早上好我公司的办公室装修购买的咖啡机、制冰机、烤箱、磨豆机等单价不含税价格有5000多元,开的专票,请问专票能抵扣吗?请问是要入固定资产
收政府补助款采用净额法冲减固定资产原值,是当月就按冲减后的重新计提折旧吗
老师,我这个往来的科目既有应收又有应付,可以保留一个往来科目吗?
老师,你好 我想问一下,公司有这样一笔业务,我收到第三方就是给我打款,然后广告费是4万8,然后,我和我的上游,然后有一个合同就是得给人家打80%,我自己剩20%这个账我咋做呢?但是我的上游没给我开发票,我给我的下游开发票了,开的专票
郭老师问一下,我有家新发生业务的单位,之前一直都是无业务0申报的,但是资产负债表中为了有数据能保存就实收资本和货币资金里各填了10000元,然后工商年报中也填了10000元。那我现在要实缴了应该从法人个人账户转到公司账户转99万还是要转100万的呀?注册资金是100万的
老师,请问下,就是我们单位是生产熟食的,然后我们用金蝶连接抖音就会有销售数据,然后我们买了进销存模块,那我就做采购入库单,和出库单,这样就会有来货成本,和出货成本,然后倒入销售就会有收入,不做产成品入库了。可以吗。还有就是我做了采购入库单,就不用在做采购原材料的分录了对吗,那出库单以后,我也不用做领料分录了嘛?
老师你好,公司为一般纳税人,法人在公司借款200万,平时用微信支付了人员工资。1万元左右,请问给他挂账的时候,借款挂其他应收款,但是他付工资付费用的时候挂其他应付款吗?还是在其他应收款冲减可不可以?我平时用其他应收款冲减了
厂商对账单时对账单比如是50万,实际支付时扣除了5万的品质扣款支付了45万,多的发票对方并没有红冲,那这部分差额如何处理
老师请问成立一年的企业,没有业务,账上购入不到一年的固定资产是一台铲车,现在想办理注销,可以不清理固定资产吗?
是可以直接可以给法人的吗? 相当于报销
您好,是的,可以给他的,本来是我们这个经营主体扣这个税的,现在老板自己付了,我们先把往来账走平
这个是合法的吗? 法人私户支付税金,再公转私报销, 备注报销吗
您好,可的,摘要不写报销 ,就写支付其他应付款 咱交税时记的就是 贷:其他应付款,现在是把钱还给人家,把账走平
好的谢谢
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~