一般来说,用于集体福利或者个人消费而发生的住宿费,如企业年会属于福利费,或者企业招待费中发生的住宿费,都不能进行进项税额抵扣。 然而,企业员工因出差而发生的住宿费,如果取得了增值税专用发票,是可以按照正常进项税额抵扣的。

老师好,请问我家是一搬纳税人,餐费宿费的进项专票可以抵扣吗,?还有什么日常常用的专票不能抵扣,?不能抵扣的专票是否认证?
老师,现在去酒店住宿还可以开专票吗?酒店的住宿费发票是否可以抵扣进项税?
老师,您好,我公司对学生进行培训,收的学费包含住宿费,酒店给相应的开了专票,这个住宿费我们可以抵扣吗
老师好,请教个问题。有一张酒店开来的专票,这个不能抵扣,是吧?我在纳税申报时,这张票不做进项认证,还是该怎么操作呢 招待客人 我们当地酒店开的住宿费专票
老师你好,发生的酒店住宿费专票是进项是否可以认证,我们外账说不能抵扣,??
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师政府基金预算单位的银行利息,要交财政嘛
老师,我公司是小规模纳税人,我25年成本数据要在26年3月才能弄出来,成本发票要在26年才开,25年的成本款也是在26年付的,这样的话,这张26年开的成本发票可以在25年税前扣除?