同学您好,销项大于进项产生应纳税额,应将差额转至未交增值税贷方
一般纳税人 进项大于销项 留底的那些账务处理怎么处理 求解
老师 你好我想问一般纳税人进项大于销项如何做账务处理
月末进项税额大于销项税额,一般纳税人。如何账务处理?比如进项10,销项2,
老师 一般纳税人进项大于销项怎么做账务处理呢
请问老师,一般纳税人进项大于销账,需要做什么账务处理?
私营独资企业老板用的车加油费如何做账
合同签订的只有含税价,印花税难道一定要按照含税价来申报麽。
4月付了1万货款,发票4月开了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分录啊? 专票
老师工资申报吋,金额应该是等于应发工资数+社保个人承担部分哇
老师,一次性交了3个月的物业费5000,需要分摊到每个月吗?
老师,上个问题继续我刚看到了有加计抵减,2023.1月报税时增值税需要交32615.49元,后来在2023.10月分改表了补加计抵减941.5元,所以改表后需要交增值税31640.98元,这个账上体现了留抵税额941.51元,但是2月的申报表没有留抵税额,这个怎么做成一致呢
内账,原公司已买出团备用矿泉水13元/件,计入管理费用—办公用品13元,贷银行。现导游从公司这边购买矿泉水一件支付15元,是做借银行,贷其他业务收入15?还是借方负数管理费用-15元?有个差额2元不退。可以这样做吗?
老师好!公司购进一批冷冻未熟的鲜花饼,经过烘烤后进行零售,请问可以让对方开专票,进行抵扣吗?
端午购买礼盒给员工发需要申报个税吗?如何入账呢?
老师您好!公司购买办公桌 计入资产,办公椅单价500元,可以直接计入管理费用不
进项大于销项呢?
进项大于销项,同样需要转至未交增值税,未交增值税为负数
那本来要交税的,后面有一些优惠政策减免了怎么做账务处理啊?
借:应交税额-应交增值税(减免税额) 贷:其他收益
明白了,谢谢老师!
不客气,祝您学习进步