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Q

老师,专项资金的完整账务处理是怎么样的?能帮我写一下吗

2023-11-06 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-06 14:50

您好!你具体是发生了什么业务?

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快账用户7810 追问 2023-11-06 14:51

买了固定资产

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快账用户7810 追问 2023-11-06 14:51

用的是民办非企业会计准则

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快账用户7810 追问 2023-11-06 14:53

收到的时候,做借;银存,贷的是政府补助收入,他没有专项资金这个科目

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齐红老师 解答 2023-11-06 14:55

(1)根据财政拨款汇总表入账时 借:银行存款 贷:专用基金--财政拨款 (2)根据工程支出、欠款汇总表入账时 借:在建工程 贷:银行存款等 贷:应付账款--工程欠款 (3)根据工程完工结转表入账 借:专用基金--财政拨款 贷:在建工程 同时 借:固定资产 贷:固定基金

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快账用户7810 追问 2023-11-06 14:58

这么复杂的?最后这个专项资金还是要平掉?对吧

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齐红老师 解答 2023-11-06 14:58

你好!是的。你看上面1.3这2个分录,就平了

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快账用户7810 追问 2023-11-06 14:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-06 15:00

你好!不用客气的了

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您好!你具体是发生了什么业务?
2023-11-06
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2021-02-21
针对项目出资,如果你们是A公司,借其他应收款,贷银行存款,收回来的分红,借银行存款,贷其他应收款,直到把这个其他应收款冲完了。剩余的那一部分,如果收不回来的,借营业外支出,贷其他应收款,如果是多收回来的,借银行存款,贷其他业务收入,应交税费。
2024-05-27
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-05-27
借:固定资产清理 35 累计折旧 60 固定资产减值准备 5 贷:固定资产 100 借:银行存款 80 贷:固定资产清理 80 借:固定资产清理 5 贷:银行存款 5 借:固定资产清理 40 贷:资产处置收益 40
2021-05-11
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