你好,那就是原材料固定资产销售出去 一种,以后开发票的时候分开账上还是在一块。

请问老师,关于账套合并问题。 同一个老板控股了A、B公司,业务交叉、人员交叉、共同管理,我也是这两个公司的财务,但因A公司有其他合伙人,所以针对A、B公司各自设立账套做账。 现A公司的合伙人撤资不合作了,成为了我们老板全资控股并运营的。老板让我把A公司的账并到B公司一起做即可,以前都是分开做的。 我的问题是,对于老板来说都是内账不用区分哪些公司,但在账套合并操作层面上,我不清楚能否这么做,因为B公司的账套都做了几年了,好像也找不到合并的功能
请问老师,我公司投资的一家公司,因为那家公司一直没有什么收入(这家公司主要是为我司开发软件的),每个月我公司会转一笔款给他们支付工资和房租各种费用,之前这些款一直挂往来帐,现在公司打算让对方开发票给我司,把这些往来款做成向他们购买软件的费用,那个这软件费我是做进成本里,还是做合作研发费?
我是和姐姐合伙生意一年半,2021年8月份前是各做各的,她进货,我在她那里拿货,她把我这边做的销售额除去进货成本,给我利润,2021年8月份我们就合伙在一起做了,之前她库存的货也没有清算,也是一直按照我们所做的销售除去成本得出利润分我一半,客户钱归她收,供应商款归她付,合作到2022年年底,我们又分开各做各的了,那合作了一年半,仓库有16万的库存是归她还是我们一人一半的呢?我们现在就在纠结这个问题,请老师指点一下,谢谢!
各位老师,大家好,我们公司是新成立的,纺织公司,然后三个老板入股合伙的,有两个老板除了用货币,还有用布料做投资的,就是他们在别的地方的布料,销给其他公司,把这个款项打进了我们公司,我们公司给人家开了增值税专用发票,其实我们公司还没有正常开始生产呢,那么这个该如何做账务处理呢,请老师们指点一下,谢谢
各位老师,大家早上好,我们公司是刚开始成立并筹办呢,然后有三个股东,公司是生产布料的,其中有两个股东把之前尾货挂在我们公司销售呢,然后开出去了销售发票,款项进了公司户,等于已经有了收入,我问他们要成本单价呢,他们没有,然后我们公司新购进的原材要开进来的发票,他们说以这个为成本做核算,我们公司还没正常生产呢,请老师们指点一下,这个账务该怎么处理呢
我们是建设期,买的一些酒水和饭费,可以开发票进投资费用吗?也就是说可以开发票走账吗?请说的详细一些。
老师,酒店有部分水电费是帮人家出的,分摊的水电费,就是他一个饭店,他分摊的水费他就直接往公账上面打。他给我们分摊的水电费存到我们公账上面。但是我们又不需要给他发开发和水电分割单,我就今天就跟他们讲了以后,他那个水电费的分摊,直接就打到我们这边私账上面来。就不要往公账上面打。所以呢,我就把上个月的做的分录其他应收款一直是负数,是不是不走公账好一些
老师,酒店装修期间的水电费,到底是放在长期待摊费用那个装修工程里面,还是放管理费用里面。我也有点纠结,搞不清,我就问豆包,豆包说那个装修期间就不要放管理费用,要放在长期带摊那个装修工程里面。是这样吗?
3月份支付了笔投标保证金,4月份又支付了笔投标保证金,4月份退回3月份投标保证金会计分录
假如从工资里面直接扣工费,会计应付职工薪酬工资。其他应付款,工会经费,贷记银行存款,怎么平不了账?
我们是一家保健品供应链管理有限公司,经营范围是商务服务业,我们主要是为供应某个品牌给客户,从中收取服务费,开什么项目和税收编码呢
B公司给A公司投保,A转钱给B ,B再把钱转给保险公司,B赚中间的差价,保司开票给B,B开票给A,请问B如何开票给A,全额开还是差额开?会计分录如何做?
税务局申报的工会经费只有公司2%这一块;个人0.5%会费属于工会内部收费,税务系统不申报。麻烦老师帮忙解答,怎么做分录呢?
你好,请问工会会费是不是要交公司和个人的?怎么做分录?
我们是一家供应链有限公司,我们经营范围是商务服务业,我们是把某个医药公司的保健品供应给客户,那我们开什么发票呢
就是现在之前的公司 生产部分老板收回来了 材料和固定资产弄回来了, 但银行存款和应收账款在之前公司那,这个究竟该怎么做清算
那资金需要收回一部分来吗?收回多少?
老板也不清楚 怎么清算这个 要问我们专业的知识
如果是按照净资产 按股东比例 算钱 比如 净资产该分10万 拿材料和固定资产抵扣 这个双方怎么做账处理啊
那家公司也是老板私人投资的
一般情况下是你们两家分开啊,分的话就得全部分。债权债务、存货、固定资产、货币资金。
这个账怎么做呢
就比如说 先把之前清算分了 再各自入账 这个账务怎么处理呢
分清楚了,他给了你啥 要分的就像债权债务,他两个可以抵消呀,你直接可以不用做 借固定资产、原材料,贷应付账款, 借银行存款,贷营业外收入
老师 是我没表达清楚吗。 比如说之前的那家公司 1、要分给股东 怎么算/2.分了之后,之前公司怎么做账? 是借 未分配利润 贷 固定资产吗
你好,你是要做哪一个企业的,是收到的还是分出去的 当时他们的股权比例是50%嘛,对半分还是三七分还是四六分 比例两方需要自己协商的。
先说要分的公司,比如四六开, 把材料和固定资产分出去,分的这家公司怎么处理? 是不是我上面发的处理方式
可以的,可以这么做的。
但是你做得不全, 借固定资产清理, 累计折旧 贷固定资产 借销售费用或者未分配利润 贷固定资产清理,应交税费 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
好的 明白了
不用客气,工作愉快。