那说明有可能你账做错了
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
我这个表是不是不对
右边多出来的数正好是费用
产生的费用都记其他应付了,有关系嘛
这可能就是你账做错了
你不能把直接把差异,然后转到一个科目中
不是差异转的,是公司刚开办,所有的费用都是老板垫付,借管理费用贷其他应付了
看这个表有问题吗?是不是取数取错了啊?
是的,如果是开办企业,你所有的费用都是由上述这样做是没问题的
你期末做账的时候有没有把费用结转到本年利润?
还没结转呢,我这用的excel的财务系统,这也需要结转啊?怎么结转啊
每期期末都要把损益类科目结转到本年利润
哦,对,excel的结转要手动做凭证…………
是的,期末你要手动做这笔凭证
谢谢老师
不客气,祝你生活愉快