您好,这个是需要做账吗

4、资料:某企业分两个车间生产甲产品,原材料在生产开始时一次性投入,一车间生产甲半产品,完工后入自制半成品库,二车间从自制半成品库领用甲半成品将其加工成甲产成品,一件甲产成品耗用一件甲半成品。已知月初自制甲半成品库结存甲半成品10件。生产费用在完工产品与在产品之间的分配采用约当产量法。成本计算的其他资料如下表:产量记录(单位:件)项目一车间二车间在产品完工率月初在产品2020本月投产6050本月完工7065月末在产品80%本月费用资料(单位:元)项目月初在产品成本本月发生费用一车间二车一车间二车间直接材料630690直接人工7505098701285制造费用548209640550台计
综合逐步结转分步法计算产品成本资料:某企业大量生产丙产品,顺序经过三个生产车间进行加工,第一车间生产甲半成品,第二车间将甲半成品加工成乙半成品,第三车间将乙半成品加工成丙产成品。该企业采用综合逐步结转分步法计算产品成本,原材料在第一车间开始生产时一次全部投入,各车间完工的产品直接移交给下一个车间继续加工,各车间在产品成本采用约当产量法计算,在产品完工率均为40%,本月有关资料如下:(1)产品产量记录:项目第一车间第二车间第三车间月初在产品100120150本月投产650上车间转入600640本月完工600640700月末在产品1508090(2)费用资料车间名称项目直接材料自制半成品直接人工制造费用第一车间月初在产品成本1050022004200本月发生的费用9037518497.627598.8第二车间月初在产品成本2637618003768本月发生的费用6499.29000第三车间月初在产品成本366763300
某制造企业甲产品要经过三个车间连续加工而成。第一车间生产A半成品,直接转入第二车间制成B半成品,B半成品直接转入第三车间进一步加工制成产成品。原材料于生产开始时一次投入,各车间月末在产品完工率均为50%。本月各车间产量资料如下:表1本月各车间产量(单位:件)摘要一车间二车间三车间月初在产品数量205040本月投产数量180160180本月完工产品数量160180200月末在产品数量403020表2各车间月初及本月生产费用资料(单位:元)第一车间直接材料直接人工制造费用月初在产品成本1000140120本月生产费用1840022002400第二车间自制半成品成本直接人工
1、资料:某企业大量生产丙产品,顺序经过三个生产车间进行加工,第一车间生产甲半成品,第二车间将甲半成品加工成乙半成品,第三车间将乙半成品加工成丙产成品。该企业采用综合逐步结转分步法计算产品成本,原材料在第一车间开始生产时一次全部投入,各车间完工的产品直接移交给下一个车间继续加工,各车间在产品成本采用约当产量法计算,在产品完工率均为40%,本月有关资料如下1、资料:某企业大量生产丙产品,顺序经过三个生产车间进行加工,第一车间生产甲半成品,第二车间将甲半成品加工成乙半成品,第三车间将乙半成品加工成丙产成品。该企业采用综合逐步结转分步法计算产品成本,原材料在第一车间开始生产时一次全部投入,各车间完工的产品直接移交给下一个车间继续加工,各车间在产品成本采用约当产量法计算,在产品完工率均为40%,本月有关资料如下(1)产品产量记录:项目第一车间第二车间第三车间月初在产品100120150本月投产650上车间转入600640本月完工600640700月末在产品1508090(2)费用资料车间名称项目直接材料自制半成品直接人
某企业生产的甲产品经过三个生产车间加工完成,原材料在生产开始时一-次投入,各生产车间的在产品完工程度均为50%,各步骤的半成品不对外销售,管理.上也不需要计算各步骤的半成品成本,采用平行结转分步法计算产品成本,生产费用在完工产品和在产品之间采用约当产量法分配--车间30二车间20三车间40产成品投产或上车间转入130140130完工或转入下车间140130150150月末在产品203020在产品完工程度50%50%50%材料人工制造费用合计月初在产品成本2160012000900042600--车间发生费用1368001740014100168300月初在产品成本140001100025000二车间发生费用174501675034200三车间月初在产品成本9000520014200本月发生费用102001048020680
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。