你好,你要是想核算清楚的话就可以这么做。

老师,小企业会记准则里没有待认证进项税额,我要增加这个科目是设在应交税费的二级科目里呢还是设置在应交税费-增值税下面的三级科目待认证进项税额?
老师,请根据我写的内容,麻烦你帮我做月底的结转应交税费的分录。谢谢!这里我只设了应交税费的两个三级科目,一个是进项,一个是销项,销项税额就是平时预交的3%的增值税税额。我们公司是房地产开发公司。
房地产开发企业,有老项目和新项目,两个项目,有预缴3个点的增值税,现在老项目开了全款发票,交增值税时5个点,可以全抵预交的税款吗,还是抵预缴3个点,再补交2点申报;不同的项目预缴的增值税可以互相抵吗,还是单独分开核算分别抵,麻烦老师回复一下,应到那个文件麻烦老师给个文件号
老师,请问一个问题,在金蝶软件上,如果有一个科目,它的二级科目相同,三级科目不同的情况下,三级科目的余额是相互连通的对吗?比如应交税费 应交增值税,它的三级科目分别有三个,分别是进项税额、销项税额、转出未交增值税。 做分录的时候是不是不需要把进项税额和销项税额转到“转出未交增值税”这个科目?在二级科目相同的情况下。
老师,我公司服务业同时有简易计税5%,也有一般计税项目6%,请问一下6%项目的增值税是不是计:应交税费-应交增值税(销项税额)?5%的简易计税?两个科目都有可以吧?
银行的销售额包括什么
老师,给员工缴纳社保,可以抵哪些税?
老师,一般纳税人未开票收入货物买卖10万,没有进项,下个月也要交增值税13000吗?
注册过小规模纳税人的再注册个体户,电商税怎么交呢
请问税务师考试可以带计算器吗
社保补缴到什么时候结束。期限是什么时候
老师税金及附加(本年累计)要在哪里查看呢
如果是高新技术企业,内账要怎么去规划,规范好账目相关工作呢
老师你好,咨询下分录上的问题,就是借款现金福利费,分录发放我做了借销售费用-工资 500 销售费用-福利费500 贷现金1000,但是在发放9月份工资时候发现25.2月份工资单上没有减去个人应该承担的500,因为这个福利1000是个人承担500,公司承担500,然后我就在9月份工资上扣了3000元,可是我25.2月账上是已经做了1000了,我如何平这个实际是3000元的账呢?一个春节,一个中秋,一个端午,但是春节我发现账已经做了,但是工资上没有减少这个500,现在分录不会调整了,
发票进账明细怎么查?