你好,正常是需要试算平衡才做这样的,那你现在看一下平衡不。
老师,,我用的财务软件是用友t3 这上边本来有数据 不知道点啥了,突然就没有数据了
老师,我用金碟做好账去哪里看试算平衡?符合什么条件就可以结账了?
老师,请问,我们刚买的用友t3软件,打算接手自己做账。以前是代理记账公司。请问怎样把交接的数据倒到用友软件上。手输入吗?
老师,t3用友软件,没结账可以做下个月的账吗
老师,用友T3软件结账了,报表不平,可以反结算吗
老师,其他业务收入的款老板专门用一个卡收,次月转入主卡以主卡做账为什么要用预收啊根据当月小票借其他应收款老板贷其他业务收入然后次月借银行存款贷其他应收款老板,不对吗
老师你好,我想了解下石油行业损耗率怎么算。按千分之,期初库存61.18吨,本月入库96.1吨,本月出库88.82吨,账面库存68.46吨,实际盘点库存67.95吨,求损耗率怎么算
老师你好,我想了解下石油行业损耗率是怎么算的,说按千分之,期初库存61.18吨,当月入库96.1吨,当月总出库88.82吨,账面库存是68.46吨,实际库存(实地盘点)为67.95吨,求损耗率怎么算
老师请问一下,公司汇算清缴的时候折旧问题,如果全部都按500w一次税收的话,清算好要税收返还了,但是不想这样?能不能固定资产有多个,选择其中部分500w一下全额折旧,另外一部分仍然还得按帐上折旧,两种方式并行,这样分摊?
老师,老板有2张卡,其中一张是做其他业务收款的卡,月底老板会把做其他业务的收入转到主卡上面来,做账是以主卡为主做,但当月的收入都是次月汇总转进来,怎么做账,是记其他应收款老板然后主营业务收入次月转进来再做借银行存款老板贷其他应收款老板可以吗,还是怎么做啊
我总是不理解,为什么耗费差异是价差?
老师:长投投资一家公司500万,0元转给另外公司,确认投资损失500万,汇算清缴投资收益填写哪一栏哪行?还有资产损失税前扣除及纳税调整表填哪行哪列?
请问四层架构的家族控股公司怎样设置
老师 请问行政复议不是需要先把罚款交上才能申请行政复议么 课堂笔记是这么写的呀 那这题让选错误的 为什么有C选项呢
发票三流一致是什么意思
老师,要是不平的话,怎么办呢
你好 不能做账的 要平了才开始做账 要调整平
老师,我都做了20多天天
那才是算不平衡,这个进行账务处理不行。
建账就是咱期初必须试算平衡,然后开始账务处理。
那,这怎么办呀
那您看一下您这个软件期初能不能改数据?
没有结账就可以改的老师
你好那就改为正确的
老师,那建账套的时候只录期初数,又不分借方,贷方,是吧老师
需要的呀。资产咱就录入借方。负债咱就录入贷方就这个原理。
就是按照他正常的余额方向录入。
咱原来有账,咱的期初数就是最后一期科目余额表的数据抄上去。
建账套,我见上面,没有借方,贷方,只有期初数呀
你方便截图吗?发来看一下。
老师,这怎么截图呀
这个上面没有截图功能呀
保存好图片和问题一起发出来。
老师,他上面有累计借方,累计贷方,期初余额
我就全录到期初余额了
新建帐的录入期初余额是对的。
老师,我就是新建的账套,这样做对吗?
你好 原来是不是有账的尼