你好,正常是需要试算平衡才做这样的,那你现在看一下平衡不。

我要把用友账套倒在金蝶软件上,初始化数据填的都是用友最后一期的余额表数据,可是显示试算不平衡,这个怎么能看出来是那的问题出错了
老师,请问,我们刚买的用友t3软件,打算接手自己做账。以前是代理记账公司。请问怎样把交接的数据倒到用友软件上。手输入吗?
老师,帮看下这个试算平衡平了没? 贷方发生额不一样是我做的凭证有误吗?
老师,t3用友软件,没结账可以做下个月的账吗
老师,用友T3软件结账了,报表不平,可以反结算吗
消防公司,和对方签订的劳务、设计、材料合同都需要申报缴纳印花税?
老师好,买的荧光棒,气球发票开成玩具*玩具可以吗?买的公司不给开明细,这个怎么办?
老师,我今天上岗了一家公司,这个客户是做空调销售的,有一部收入是私卡收款,这个需要怎么做处理啊
公司给兼职人员上社保,不发工资,会计分录应该做
达人佣金费发票和投流费发票税收编码
老师,你好!想咨询一下我们公司有艘去国外参展的游艇,是2025年6月销售报关出去的,那边没有卖掉,也没收款,到现在1年了,我们财务或者税务方面需要做什么处理吗?期待你的回复,谢谢!
老师您好,别人给开的发票可以不写公司名称吗?
甲公司有网店8个,有网店销售人员,请问网店数据谁来统计,会计吗?
老师你好 我们是子公司是公共交通运输行业 简易计税,上个月我们集团公司给我们打了一笔钱用于驾驶员的慰问费,我们收到这笔钱是做到营业外收入吗 按多少上税呢
老师退款申请单怎么做的,收到客户人民币48606.90元,要退客户19000元。因为19000是下个供应商的,但是客户要我们的供应商开票给他。所以我司要退19000给回客户,然后让客户和供应商对接。
老师,要是不平的话,怎么办呢
你好 不能做账的 要平了才开始做账 要调整平
老师,我都做了20多天天
那才是算不平衡,这个进行账务处理不行。
建账就是咱期初必须试算平衡,然后开始账务处理。
那,这怎么办呀
那您看一下您这个软件期初能不能改数据?
没有结账就可以改的老师
你好那就改为正确的
老师,那建账套的时候只录期初数,又不分借方,贷方,是吧老师
需要的呀。资产咱就录入借方。负债咱就录入贷方就这个原理。
就是按照他正常的余额方向录入。
咱原来有账,咱的期初数就是最后一期科目余额表的数据抄上去。
建账套,我见上面,没有借方,贷方,只有期初数呀
你方便截图吗?发来看一下。
老师,这怎么截图呀
这个上面没有截图功能呀
保存好图片和问题一起发出来。
老师,他上面有累计借方,累计贷方,期初余额
我就全录到期初余额了
新建帐的录入期初余额是对的。
老师,我就是新建的账套,这样做对吗?
你好 原来是不是有账的尼