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老师退款申请单怎么做的,收到客户人民币48606.90元,要退客户19000元。因为19000是下个供应商的,但是客户要我们的供应商开票给他。所以我司要退19000给回客户,然后让客户和供应商对接。

2026-06-10 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-06-10 12:02

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-06-10 12:04

您好,退款申请单就直接写:原收客户款项48606.90元,现申请退还19000元。备注里写明原因:该笔款项实际为下游供应商应收,因客户要求由供应商直接开票,我司不再结算,原路退回后由客户与供应商自行对接。附件留好沟通记录和客户签字的退款申请。 政策上依据 发票管理办法 第十八条,谁经营谁开票,这19000元不是我司收入,不能由我司开票,所以做往来退款处理即可。流程就是填单走审批,对公转回客户账户,单据后面附上相关说明备查,账上做借其他应付款或预收账款19000贷银行存款19000。

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2023-09-30
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2026-05-14
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