你好 这个不做会计处理 调整一下收银系统就行了

你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
你好老师,就是做账系统,然后支付货款出去是挂在某个供应商的,但是就是没有收到入库单,然后就一直没有入库,然后这个时间也很久了,是去年年度的,这个要怎么处理呢?
老师,餐饮店试菜,没有实际支付,但是试菜的菜品在收银系统里挂单了,这个要怎么处理啊
老师,我们是销售药品的药店(老板有30个分店) 假设所有门店10月采购100万货款(实际支付) 但是我们的进销存系统,所有门店的实际销售成本是75万 以实际销售成本75来计算成本的话,那做分录的时候,是要找这75万的发票出来吗? 但是这75万的发票不是同一个厂家,不是一起开过来的,有的药品是去年进的货,现在才卖掉(这个发票问题该怎么处理)
老师,我们是一家建筑施工单位。假如本月开了100万的发票,真实的业务确实是发生了90万的成本支出。但这90万里面,只有60万是本月要支付出去的,还有30万约定等到工程结束时再统一支付。那么这30万该不该当月就开票,我们入账,做应付账款。站在财务的角度,这笔30万是应该开票入账的。但站在老板的角度,他觉得这30万入账了,就形成负债了。觉得会面临被讨债的风险。还有最主要的一个顾虑是,我们一般都是开承兑汇票支付的。自己去开承兑汇票,银行对发票日期有要求(不能超过3个月)。如果发票提前开具并挂账,那么到真正要付款的 时候就没办法去做承兑汇票了。但假如这30万不让开票,那么有可能当月的进项就会面临不足。针对这些实际情况,请问是不是有更好的方法可以平衡?
小规模外账库存商品成本还要建库存商品账吗?本月进货成本能全部结转成本吗
老师您好,我公司出口找的代理公司运输都是由代理公司负责的,我们把运费交给了代理公司,代理公司给我们公司开的6%的发票,和他们要9%的发票代理公司说开不出来,老师运费发票代理公司给我们开6%的可以吗
在建工程能计提折旧吗?
老师,法人的个体户可以给法人小规模公司开发票不,缺成本票,法人问我
一般公司给员工报销私家车用车油费,报销标准是什么样的呢?
2025年有些账做错了,报表不对,我是调到2025年,还是调到2026年第一季度
购买红枣,供应商发票开成了腰果可以吗?
老师,什么情况下可以分配利润?分配利润怎么做账?分配利润的金额怎么来?
老师好,我们是建筑公司,想问下工地购买的意外伤害险是记到哪个科目?谢谢
老师我们公司是一般纳税人,开具了二手车机动车发票,如何申报增值税?
只有那种实际支付了的需要记销售费用吗
只有那种实际支付了的需要记销售费用吗
你好是的。实际支付才记入费用
那赠送给别人的会员卡,我们一分钱没收,这种怎么处理呢
你好 赠送的话 要视同销售 按照市场价随同销售的商品一起确认收入