可以的,可以这么做的。

老师,公司签订了一个合同,不含税金额合同总价是405万元,但是本季度开票金额只有5万,这种情况我也要按照合同总价405万缴纳印花税?没有优惠嘛?算下来印花税都有1215元了
外经证缴纳印花税,合同签了20万,先开票5万,能不能先缴纳5万的印花税?之后开票多少交多少?
老师您好!我公司10月份签了个900万的合同,开了260万的票,请问10月份交印花税可不可以只缴纳开票260万的印花税
小规模企业,是普通纳税人,需要开260万普通发票!没有成本票,需要缴纳多少钱的税款?能帮忙算下吗?企业所得税,附加税,印花税等等
老师,购销合同印花税是根据合同还是发票缴纳呢?如果购买了100万货物,但是这合同有可能退货20万,那我是按签订了合同缴纳100万就立马交印花税,还是说等最后开完票,还是按付清款交印花税呢?
以前年度少摊销房租,2025年发现了,如何做分录
我们坐工程劳务的,要开票,先计提工资,20万,然后后面几个月发放可以吗?
除了资产类 所有者权益类 其他都是损益类科目 月末需要转入本年利润对吗
老师,之前年份发票在本年开了,可以不追溯调减,当做当期成本费用吗,不然调减退企业所得税可能会查账什么的
请教一下朴老师,您之前说内账算利润最简单做法 把本月 所有收入 加起来 减去 所有进货、原材料、商品成本 减去 工资、房租、运费、水电等所有费用 剩下的 = 你的真实内账利润 那商品成本怎么取数?我还是不理解。是不是一定要盘库存以及知道每个产品的成本价才能得到这个数据
已做完汇算清缴,因为第四季度财报重新更正了,更正第四季度预缴时显示已做汇算清缴,不能更正,可以先作废年报,更正后再重新做汇算清缴嘛?
16169.12+15025.61+18306.35+15824.96=65326.04。这是美元,换算成收入是不是得除以1.13,谢谢老师
村委会,支付的村道维修费用怎么做会计科目?
老师,我们是私立学校,食堂和学校分别独立记账,学校只负责食堂账户餐饮收入及其他收入的代收代付,就是关于食堂的收入都归食堂,但是因为学校的账户和食堂的账户是用的同一家银行的两个子账户,造成食堂账户的结息收入直接计入财务费用并结转到了学校的未分配利润里面,平时代收代付食堂的收入,收入时借银行存款-食堂账户,贷,其他应付款-代收食堂费用,那么的食堂已经结转到学校的未分配利润的结息收入是不是得调出来,重新归属于其他应付款-代收食堂餐费科目,给了食堂
老师什么是法拉达价格
请问这3处地方怎么填?
你好,建筑工程合同日期都是本月。
应税凭证名称:增值税专用发票 应纳税凭证书立日期:开票日期 实际结算日期:开票日期 请问这样填写行不?
你好,那你是按什么来申报的?按次还是按季度?
税款所属期:7-9月 申报类型:按次申报
就是这样填写的
那你写当月的,如果你不写当月的话有滞纳金
应税凭证名称:增值税专用发票 这样填写行不?
不可以的,不可以,不可以,不可以。
那填什么?
上面写的工程服务。