可以的,可以这么做的。

老师,公司签订了一个合同,不含税金额合同总价是405万元,但是本季度开票金额只有5万,这种情况我也要按照合同总价405万缴纳印花税?没有优惠嘛?算下来印花税都有1215元了
外经证缴纳印花税,合同签了20万,先开票5万,能不能先缴纳5万的印花税?之后开票多少交多少?
老师您好!我公司10月份签了个900万的合同,开了260万的票,请问10月份交印花税可不可以只缴纳开票260万的印花税
小规模企业,是普通纳税人,需要开260万普通发票!没有成本票,需要缴纳多少钱的税款?能帮忙算下吗?企业所得税,附加税,印花税等等
老师,购销合同印花税是根据合同还是发票缴纳呢?如果购买了100万货物,但是这合同有可能退货20万,那我是按签订了合同缴纳100万就立马交印花税,还是说等最后开完票,还是按付清款交印花税呢?
你好老师,小规模企业4-6月份开了79万普票,要交多少增值税是减掉30万免税金额,超过部分按1%交 还是按照79万交啊?
老师,那个建账是根据科目余额表的期末余额还是本年累计那个数来建呀?
四川工商年报里社保本期实际缴费金额包含个人部分吗
公司股权转让和变更法人,操作股权转让的时候,在税务提交股东会决议和公司章程写股权变更信息。法人变更信息不需要体现吧
老师有盈利现在要增资涉及啥税吗
如果一个合同中既有供货,安装,施工,调试,检测,那么开发票应该开几个点的
外贸企业,运费问题,国内的头程运费是按照提货时间筛选当月的数据进行汇总计提,表格数据一直都在补充,举个例子,1月我运费计提了100块,二月运费计提了200块,然后三月去筛查1月的时候,1月的运费又多了50块,在3月当下看1月的数据我就少计提了,然后,每个月都有少计提的部分,账面上我应该如何去调整,然后在确认运费结转的时候,又是按照产品销售的情况去结转的,然后科目的余额是体现的哪部分差异自己弄不太清楚了,请老师分析下,少计提的部分我应该如何调整,科目余额主要是哪部分数据?
工会是不是得单独开设一个银行账户呀?能用其他账户当工会账户不
老师,你好,汇算清缴补交的企税还要计提企业所得税不,我直接做账是冲利润分配,借 利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税 缴款时借 应交税费-应交企业所得税 贷 银行存款。这样操作对不对
老师,我报关单和出口发票没有写规格,但是进项进来给我开了规格,影响退税吗?是不是没有多大关系?
请问这3处地方怎么填?
你好,建筑工程合同日期都是本月。
应税凭证名称:增值税专用发票 应纳税凭证书立日期:开票日期 实际结算日期:开票日期 请问这样填写行不?
你好,那你是按什么来申报的?按次还是按季度?
税款所属期:7-9月 申报类型:按次申报
就是这样填写的
那你写当月的,如果你不写当月的话有滞纳金
应税凭证名称:增值税专用发票 这样填写行不?
不可以的,不可以,不可以,不可以。
那填什么?
上面写的工程服务。