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老师卖茶叶搭赠品,怎么做账?

2023-11-08 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-08 17:09

借销售费用——业务宣传费 贷库存商品 应交税费

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快账用户5686 追问 2023-11-08 17:20

他们之前也没有库存商品,一直是借,银行存款,贷主营业务收入。

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齐红老师 解答 2023-11-08 17:22

那你们买茶叶进来不用做库存商品吗

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快账用户5686 追问 2023-11-08 17:29

我才来的,他们之前没有做,是自己的茶山自己做自己卖

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齐红老师 解答 2023-11-08 19:52

自己的茶山也要有成本呀,人工费呀

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快账用户5686 追问 2023-11-08 19:56

这些有的,就是没有库存商品

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齐红老师 解答 2023-11-08 20:54

那你们结转成本就是 借主营业务成本 贷劳务成本

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快账用户5686 追问 2023-11-08 21:04

我是问你赠品分录

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齐红老师 解答 2023-11-09 08:30

赠品就是这个分录,你不能购买的赠品不做分录吧 借销售费用——业务宣传费 贷库存商品 应交税费

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快账用户5686 追问 2023-11-09 08:36

我们没有库存商品,卖产品基本是借银行存款,贷主营业务收入,或者借应收,贷主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-11-09 08:37

那这些赠品是哪里来的,同学

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快账用户5686 追问 2023-11-09 09:51

我们自己生产的

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齐红老师 解答 2023-11-09 09:56

首先送赠品这个不视同销售,你们做收入分录不正确 其次赠品即使是你们生产的,也要有成本呀比如原材料 借销售费用 贷原材料

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