您是要写出完整的会计分录
麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
麻烦老师帮我解答一下这个问题,最好有完整过程,谢谢啦
麻烦老师帮忙看下这题,需要做题过程谢谢老师
麻烦各位老师们帮忙给个简单的过程谢谢
老师,麻烦你帮忙做一下这些题,主观题写一下过程谢谢(急需)
我们一般纳税人,处理想把公司的一辆车卖了,增值税怎么计算
老师,公司成本费用支出除了工资,房租,采购,其他还有哪些
老师,想问一下企业转股,看的是哪个月份的报表
高企复审通过后街道给的奖励金额入哪个科目?
请问老师,以前年度让转出的增值税及滞纳金怎么做分录?
5月底固定资产购买回来未安装好,6月安装。折旧从7月开始算吗?由安装完成后的次月开始算是吗
小规模企业虽然盈利但是账上没钱,注销的时候需要按盈利金额交20%的税吗?
飞机行程单上民航基金是固定金额吗
老师,重新买了主机后,金蝶软件账套不知道放在哪里了,安装了也是空的。应该怎么找?
你好,我们的业务销售的是套餐,假如套餐是20000元,包括10000元服务费+5000元洗衣卡+5000元线上平台消费,洗衣卡和线上平台消费后期会在我们平台下单消费,那我们现在搞活动,买这个套餐加送3000元洗衣卡,再送5000元的洗衣液,寻这个我如何确认收入呢
是的老师,完整的会计分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)75 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
题目是这个: 请写出月度终了及次月征期实际缴纳时应进行的相关账务处理
老师,那开始预交的5万体现在哪里?这个题目的分录一直不会做,请老师指导
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 那么现在他的贷方10万元 结转到借方 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10 月末结转预交的5万 借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-预交增值税 5 最后还剩下借:应交税费-未交增值税 借方余额5万元没有缴纳
谢谢老师,我慢慢研究下
老师,你给的已交税金15万没看懂,
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 因为题目说已交交了15万元,那么我肯定要结转这个部分,不然最后也会得出 80+20-(75+15)-5=5万元
其实是按照这个规矩做的,您看一下
好的谢谢老师,这个题目有啥技巧吗?感觉还是很混乱
谢谢老师!我自己理了下顺了,感谢
其实就把 所有的进项 销项和 进项转出都结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的科目中去
然后看看借方还是贷方 如果是借方 说明有进项留底了,不管了
如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一一应交增值税一-转出未交增值税 贷:应交税费一-未交增值税 在下个月缴纳时借:应交税费一-未交增值税 贷:银行存款
好的感谢老师耐心和专业的解答
不客气 祝您考试取得好成绩