您是要写出完整的会计分录
麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
麻烦老师帮我解答一下这个问题,最好有完整过程,谢谢啦
麻烦老师帮忙看下这题,需要做题过程谢谢老师
麻烦各位老师们帮忙给个简单的过程谢谢
老师,麻烦你帮忙做一下这些题,主观题写一下过程谢谢(急需)
老师 我不知道报印花税的计税依据的数据在哪里找 一般纳税人 跟小规模都不知道 能教教我吗
老师,请问转让使用过的设备取得的收入和盘盈取得的收入属于啥收入啊
老师,请问要怎么查看公司应缴纳多少社保,个人应缴纳多少社保呢
老师,我明天去一家公司上班,我是小白,要怎么了解这个公司的财务状况呢?
老师,公司采购了一批材料,这包括了五种材料,但发票开的其中的一种材料,单位是“批”,这个发票应该不可以这样开吧
东西卖了,钱还没收回来,怎么做账
老师,问一下,公司内部银行卡转来转去,会计分录要怎么做?
老师:公司亏损几千万,然后我们公司是另外一个公司100%控股,现在控股公司要追究责任,公司欠租金,房东把办公室门锁了,会计凭证都在办公室不让拿走,会计工资也没有发,时隔一年了,现在房东找了律师,说办公室里面什么都没有了,我们公司的凭证没有了,现在说要追究会计责任,没有凭证了,那会计需要担责任吗?
行政单位公务员通讯补贴和公车补贴会计分录分别 怎么做?
老师你好,请问发行股票,获得长投又是怎样的逻辑呢?贷方是股本,那是代表所有者权益增加,借方是长投,又是增加,两者都增加?@段天峰老师
是的老师,完整的会计分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)75 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
题目是这个: 请写出月度终了及次月征期实际缴纳时应进行的相关账务处理
老师,那开始预交的5万体现在哪里?这个题目的分录一直不会做,请老师指导
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 那么现在他的贷方10万元 结转到借方 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10 月末结转预交的5万 借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-预交增值税 5 最后还剩下借:应交税费-未交增值税 借方余额5万元没有缴纳
谢谢老师,我慢慢研究下
老师,你给的已交税金15万没看懂,
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 因为题目说已交交了15万元,那么我肯定要结转这个部分,不然最后也会得出 80+20-(75+15)-5=5万元
其实是按照这个规矩做的,您看一下
好的谢谢老师,这个题目有啥技巧吗?感觉还是很混乱
谢谢老师!我自己理了下顺了,感谢
其实就把 所有的进项 销项和 进项转出都结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的科目中去
然后看看借方还是贷方 如果是借方 说明有进项留底了,不管了
如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一一应交增值税一-转出未交增值税 贷:应交税费一-未交增值税 在下个月缴纳时借:应交税费一-未交增值税 贷:银行存款
好的感谢老师耐心和专业的解答
不客气 祝您考试取得好成绩