您是要写出完整的会计分录

麻烦老师帮忙解答一下这个题和详细过程。谢谢老师
麻烦老师帮我解答一下这个问题,最好有完整过程,谢谢啦
麻烦老师帮忙看下这题,需要做题过程谢谢老师
老师麻烦帮我写下这个计算过程和答案谢谢
麻烦各位老师们帮忙给个简单的过程谢谢
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理?
入职了一家初创公司做主办会计,主营零售连锁门店,销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产,哪些可以低值易耗,或者其他分类?我目前看过去店内只有一些:茶柜,散装茶桶,展柜,凳,茶具,收银台,茶叶礼盒包装,茶叶
老师你好,我公司是一般纳税人,项目采购大部分供应商如果都是经营部(也就是小规模)的情况下,只能开普票给我们,如果项目采购我公司全部开普票(小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点),税务会有问题吗?该怎么处理发票问题呢
老师,公司是做线下课程培训,跟线上售卖课程,属于教培行业吗?教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗?
老师,公司业务是做售卖线上课程,学员购买完线上课有一年的期限,采取应收款的方式,也不开发票,想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗,是按收取款项金额全额缴纳吗?企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗,比如12000一年,每个月确认1000收入这样吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,我想问下,存货的计价方法,就是那个月末一次加权平均法,移动加权平均法,说的,是什么意思?是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗?跟工业企业的那个,原材料有啥关系吗?
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
外贸企业工商年报里的的现金净流量,填的是12月的净流量吗?
去年有票出口货物,没有进项发票,这个报关单怎么处理?
是的老师,完整的会计分录
借:应交税费-应交增值税(销项税额)80 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)75 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 20 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税20
题目是这个: 请写出月度终了及次月征期实际缴纳时应进行的相关账务处理
老师,那开始预交的5万体现在哪里?这个题目的分录一直不会做,请老师指导
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 那么现在他的贷方10万元 结转到借方 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷:应交税费-未交增值税10 月末结转预交的5万 借:应交税费-未交增值税5 贷:应交税费-预交增值税 5 最后还剩下借:应交税费-未交增值税 借方余额5万元没有缴纳
谢谢老师,我慢慢研究下
老师,你给的已交税金15万没看懂,
已交税金15万 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税15 贷:应交税费-未交增值税 15 借:应交税费-未交增值税 15 贷:银行存款 15 因为题目说已交交了15万元,那么我肯定要结转这个部分,不然最后也会得出 80+20-(75+15)-5=5万元
其实是按照这个规矩做的,您看一下
好的谢谢老师,这个题目有啥技巧吗?感觉还是很混乱
谢谢老师!我自己理了下顺了,感谢
其实就把 所有的进项 销项和 进项转出都结转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 的科目中去
然后看看借方还是贷方 如果是借方 说明有进项留底了,不管了
如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一一应交增值税一-转出未交增值税 贷:应交税费一-未交增值税 在下个月缴纳时借:应交税费一-未交增值税 贷:银行存款
好的感谢老师耐心和专业的解答
不客气 祝您考试取得好成绩