你好! 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等

朴老师你好,请问一下我收到我司外币账户打入公账的钱要怎么做账,我账面上没有设外币科目
老师你好,我想问一下就是我没有收到发票我挂其他应付款科目,收到发票后怎么处理了,会计分录怎么做
老师你好,请问我公司2022年买了一辆车,10月份卖给了第三方,没有收钱,第三方把这个车卖了余款又买了一辆车,就挂在了另外一家公司。目前的问题是,当时把这个车卖给了第三方,报了增值税。我这边怎么进行账务处理喃?主要是没有收到钱,但是又报了税,这个不做,收入就对不上。
老师你好,我想问一下t3系统里没有代码6117其他收益科目,我今天增加这个科目了,但是再结转损益的时候发现结转不了这个其他收益的科目,这个怎么处理呀?
老师你好,我公司研发的产品卖出去了,会计怎么做分录?还有研发的产品报废了,报废的废料卖又应该怎么做账呢?谢谢老师帮我详细说一下。
老师,请问一下个体户2026.1月13日还是个体户,2026.1.14是公司了小规模了,那做账我是从1月开始,还是1.14开始啊??
计提费用 会计凭证 咋做
一般纳税人主营现代服务业捎带销售货物,销货时开发票按6%还是13%
企业所得税申报表离的职工薪酬报的是每个季度的还是申报当月的累计数?
请问各位老师,我们在2025.3.18付支付宝付阿里巴巴的保证金时候,我做的分录是借方:预付账款-阿里网络1000,贷方:银行存款-支付宝1000 现在退回了7000元到支付宝账上,要怎么做账呢
25年甲公司承包乡村农田转租给乙公司,25年租金30万,甲收到租金,借银行存款50、,贷预收账款/50,年末确认租金收入借:预收账款50,贷其他业务收入50.万,2026.3月租金结算时,发现多转收入10万(需退租户原因地租少了)?那么甲公司如何做账?
计提印花税分录怎么做 计提印花税计税依据是含税还是不含税
老师,人力公司发票提额,可以用总公司签的外包合同提额吗,然后总公司在分包给分公司签个分包合同,这样可以吗
我们从对方公司转入一张车,那张车是挂靠在对方公司的车,现要从那家公司转到我们公司,我们付款可以用三方协议付款吗?付款给个人可以吗
公司贷款入账怎么写分录,还有每月还利息的分录要怎么写