对的,是的是这么做的。

新公司刚做了税务登记,我以管理员身份进到税务系统,怎么界面不一样?需要怎么操作?
盈余公积转回未分配利润,这个分录是不是错了
专门从事加工服务的公司的加工部的费用是计入管理费用还是制造费用
药品注册证书再注册费用归集到哪个里面?研发费用中的哪一个,还是管理费用啊?
老师,我们软件的科目是自带的,如应交税费,应交增值税二级下面就有进项税,销项税。我们公司是小规模,在做账时选择科目就会是 应交税费_应交增值税_销项税额 这样有问题嘛,还是自己增加一个是 应交税费_应交增值税_应交增值税(小规模纳税) 这样做也可以是不是呢
请问12月份的物业管理费收入还没收到款,1月才能收款,可以先开发票吗
老师您好 我们是自产自销农产品种植企业,全免企业所得税的,很少成本发票回来,平时购进都是收据多,收据能入账吗?汇算清缴要不要调?
文化事业建设税规定,月销售额不超过2万,季度不超过6万免征文化事业建设税,这个月销售额是指全部的,还是单指文化事业建设税的数额
老师:购买复印纸在政府单位会计分录怎么做
老师,公司注销了,全部该付的也都付了,那公司的车子可不可以作为股东投入资本返还给股东呢?
那如果我单独主营业务成本——会务费中设一个”餐费“妥吗?怎么操作才合理一点,因为我收入是没有单独列餐费的,和课程一起的,当成混合销售做的,
单独做餐费这个合理。
或者我不设3级明细,直接计入主营业务成本的”会务会“中,但是发票开的内容又是”餐费“,好尴尬呀
你好,那你发票是怎么开的?
这是实际是什么业务的。
我们开发票都是开课程”咨询费“,实际业务就是线下给家长们上家庭教育课,和小孩子的教育课
然后这里面包含着餐费,在合同里面约定了吗?
我们客户都是个人,合同都没有的,大部分都是线上拍课,线下上课,有部分课是线上上的,和学堂有点像的,就是我们有线下酒店上课
那你这种应该开培训费,你开培训的话,包含着这个餐费合理,你可咨询服务,这种有风险。
那老师,是不是所有的培训都要去营业范围增加的,我们营业执照上是”企业管理咨询什么的“
好,对的,是的,而且培训需要有资质的。
所有呀,我们有一家是可以的,这家是新注册的,实际注册地和经营地还不一样,有返税的,老师,你应该懂的
那你开咨询服务,你再做餐费做成本就不合适了。
除非你单独开餐饮的发票。
本来我们还想申请”简易计税“,税管让我去实际经营地申请
开餐饮也不行呀,营业范围也不符呀,好难那
咨询服务,他也没有简易计税的呀。
我是说,如果可以开教育的”培训费“,那不是就可以申请了吗
啊,可以的,没有问题啊。
谢谢老师哈
不用客气,工作愉快。