你好,这个取决于你的增值税结转方式,有可能是会有余额的

老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
请问老师,进项税额转出这个科目月末可以有余额吗,一定要给它转平吗?
老师,请问一下进项税额转出这个科目期末有余额没有?
老师,请问一下我做了进项税额转出,后面月末结转的时候应该把这个进项税额转出转到哪个科目呢?
请问一般人公司,应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额/进项税额转出,这三个三级科目有余额,年末需要转出清0吗,分别转入哪个科目?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我10月份收到一张红字发票,11月申报时申报表自动上传了进项税转出,那我做账应该怎么做呢
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 纳税申报时应该怎么做账
申报的时候在附表二里面红字发票信息表进项税额转出
我说的是分录应该怎么做
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 就是你说的这么做账就行
缴纳税款的时候怎么做账呢
借应交税费-未交增值税 贷银行存款