你好,这个取决于你的增值税结转方式,有可能是会有余额的

老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
请问老师,进项税额转出这个科目月末可以有余额吗,一定要给它转平吗?
老师,请问一下进项税额转出这个科目期末有余额没有?
老师,请问一下我做了进项税额转出,后面月末结转的时候应该把这个进项税额转出转到哪个科目呢?
请问一般人公司,应交税费-应交增值税-进项税额/销项税额/进项税额转出,这三个三级科目有余额,年末需要转出清0吗,分别转入哪个科目?
老师,马上1季度结束了,是先做所得税季报再做25年年度汇算清缴,还是先做年度汇算清缴再做季报好一些?
我a公司的员工也在b公司任职,然后a公司提给员工出差备用金实际是给b公司做事的项目差旅费,那我b公司的成本要核算a公司实际支出的这部分吗?
老师,专项附加扣除,赡养父母,父母都超过六十岁,一个人同时抵扣父母两个人的,可以吗?
批发零售蔬菜阶段的是不是免增值税
郭老师,建筑企业,差额计税,全额开普票,进项怎么抵扣,全部可抵扣吗
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
我10月份收到一张红字发票,11月申报时申报表自动上传了进项税转出,那我做账应该怎么做呢
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 纳税申报时应该怎么做账
申报的时候在附表二里面红字发票信息表进项税额转出
我说的是分录应该怎么做
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 就是你说的这么做账就行
缴纳税款的时候怎么做账呢
借应交税费-未交增值税 贷银行存款