你好,这个取决于你的增值税结转方式,有可能是会有余额的
老师,问一下,我这个月没有销项税额,只有一张进项税额的票已经认证了,这个进项期末需要结转到哪个科目
老师,目前进项大于销项,期末有留底税额,进项税额,销项税额,进项税额转出期末有余额,需要月末结转吗
老师,进项税额转出科目期末应该有余额吗
老师,请问进项税额转出,期末结转后有余额吗?
请问老师,进项税额转出这个科目月末可以有余额吗,一定要给它转平吗?
老师,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股满一年,出售免税么
干了两天的挖机工人 是直接对公转工资还是开发票
老师,机动车现在开发票,不是六联的纸质发票了吗?
你好朴老师!企业永久性占用耕地只需要一次性缴纳耕地占用费不用缴纳契税吧!
老师合同签的是总公司 但是付款确是子公司付过来的 这个会有影响吗
老师,小规模企业收到2024年所得税退款,做到利润分配—未分配利润科目导致资产负债表不平,能做到本年利润科目里吗?
朴 老师供应商被吊销了营业执照,无法开票,我方已支付了货款,这个应该怎么处理,当时也没有送货单之类的,应该怎么平账
老师,请问公司提出降薪员工是不是可以提出补偿
老师:请问一下季度企业所得税申报表申报时,实际利润总额为正数,可以填写负数,到年度汇算清缴时再正确填写吗?我们公司找的代账公司就是这么做的,平时不管有没有利润,季报中利润总额都填的负数
找郭老师,老师我客户没注册公司时,投入了一个录音棚,后开始注册公司,租房子装修等,也没开发票,接手时,接大约数已经进帐20多万,这些费用怎么能进来,评估好使不,这账该怎么处理?
我10月份收到一张红字发票,11月申报时申报表自动上传了进项税转出,那我做账应该怎么做呢
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 纳税申报时应该怎么做账
申报的时候在附表二里面红字发票信息表进项税额转出
我说的是分录应该怎么做
收到红票时 借 库存商品 负数 待认证 负数 贷 应付账款 负数 就是你说的这么做账就行
缴纳税款的时候怎么做账呢
借应交税费-未交增值税 贷银行存款