你好,那你看一下哪些账户的余额还不对。
新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
因为个人原因,单位不能给我申报个税和缴纳保险,那工资给我现金可以吗?这种算劳务报酬吗?
已预付货款或者费用但又未收到发票也未入库,往来挂账结平怎么处理呢
老师,请问下公司场地是租赁的,那场地门口重新装修的费用怎么样可以开票给公司
所有资产的折旧或者摊销,会计上确认年限是和法律上保护年限,按照最低年限吗
营业执照增项可以增砂石和沙子么,开发票可以开沙子和砂石么
老师,个体户都有个人经营所得是在个税app里面申报,还是电子税务系统里面申报
有相关的课程学吗,学好用友或金蝶如快捷使用一键生成
报考中级亟称人员采集工作经验没通过目前没有工作如何填
个体户生产经营所得查账征收后,是按照生产经营所得税率表计算-速算扣除数么?
22年开进来的进项票,当时代账公司没有入成本,现在25年需要开发票出去,怎么做账?成本算原来的还是现在的
你们实际接手之后,没有的你都可以给他清理了。
他这个六万多 对应的就是未分配利润
公司过户之后 重新做账是要把之前的余额清掉的对吧
借其他应付款 贷营业外收入。