你好,那你看一下哪些账户的余额还不对。

新接手一家劳务公司账务,之前会计嫌工资成本提的多,后期未按收入提少了些,因应付职工薪酬工资一直是借方余额,所以后期发的工资他借:其他应付款100万,贷:银行存款100,出了账。导致现在其他应付款借方余额100万,还有一个前期不知因什么原因的账务处理其他应付款贷方余额100多万,这两者相抵刚好其他应付款是0,我能不能做凭证把两者相抵做平
老师,我现在新进的一家公司,之前一直没有建账。现在我这边让老板提供了一份公司实际存在的应收应付,其他应收应付,预收预付以及短期借款的款合计汇总数给我,我这边录入期初余额,试算结果不平衡,请问是需要怎么调整
老师你好,我想请问个问题。就是我们老板5月收购了一个新公司,之前这个公司一直是没有经营,无收入的。开户期初存入了1000块钱,挂在了其他应付款,然后现在银行存款就只有100块了,我现在六月开始建帐,是他前面花出去的,900,我还用做账吗?我建账可以直接写银行存款期初数100,其它应付款期初数1000吗?花掉的那900我要转为到库存现金记账吗?
老师好:我要问一下,我是年初接账,期初余额都是一一对应填写,也测试了对账平,但是第一月我录完凭证,科目余额表的期初余额的其他应收款在贷方,别人的科目余额表的其他应收款是借方负数,类似的有应交税费和利润分配,我们是用了不同的软件做的,这样会不会影响结果,我是不是一定要和前面会计一样的数据才可以继续做账
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
现在文化有限公司投资影视公司10万,明年才有分成,影视公司给我们分成的时候,怎么开票给对方,然后从投资开始到收的分成这个过程的账务怎么处理
公司注册刚开始有一个公司是入股的,后面注册后,不入股了,也没有打投资款,要如何处理
我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,然后我们这次举办了一个嘉年华的活动,请来了教授两个人,每个人有 3000 块钱的授课费。然后这个授课费我们是直接从宠物协会的公账上转入教授的个人账户,是转 3000,还是转他的,如果是按 3000,按他的那个劳务报酬 440 的税率,那就是转 2560。但是这个教授肯定不愿意,到他他的账还是只能嗯只能只能给他转 3000 块钱,那么对于我们宠物协会,我们这个账该怎么算?我们要这个必须要开劳务发票吗?然后开劳务发票这个金额开多少?税率是多少?因为教授实际到账必须是 3000 块钱。
老师,如果收到项目投资款怎么记账?还有后期该怎么操作呢?
郭老师,实缴注册资本后,现在可以减资吗,2000万,可以减到多少,200万可以吗
注册公司的地址,可以两家公司在同一个地址同一层楼吗?比如说Ab公司,注册工商地址在东发街130号一楼,工商核实地址说是ab公司各一个房间
一个人可以注册几个公司法人?
老师,您好,请问开软件企业,取得的进项票发票上的软件名称必须与开出去的发票上的名称是一样才能抵扣进项吗
您好,老师,如果需要交纳企业所得税滞纳金,如何计算呢,是按照发票时间还是季度报表申报截止时间开始计算呢?谢谢
老师税务局查出来我们没有成本票 让我们补缴纳所得税,9月底我是虚暂估了一些成本 ,然后税务局查出来了 我这个情况说明怎么写呢 成本票是后面才回来
你们实际接手之后,没有的你都可以给他清理了。
他这个六万多 对应的就是未分配利润
公司过户之后 重新做账是要把之前的余额清掉的对吧
借其他应付款 贷营业外收入。