你好,费用花的可以的。

我是物业公司,25年自查22-24年公司经营情况,根据税务要求,把代收代付的业主水电公摊确认为收入,并申报增值税,我公司是执行小企业会计制度,这确认的收入我是该做在当年度,还是在25年度,怎么做分录?我当时收的业主水电公推费是做在其他应付款水电公摊费
银行为什么要我们提供现金流量表,是出于一个什么目的?
大部分人是看不懂这个现金流量表的,对吧?
计提印花税,借:税金及附加4000元,贷:应交税费/印花税4000元,付款时,借应交税费4000元,贷银行存款4000元,会计发现重复交税申请退税,税务局退回2000元印花税款,如何做账
老师像小规模7月一9月季度报,开票只开了8万多,未开票怎么计算
老师您好,公司卖了一台二手车,取得了一张二手车销售统一发票,但报税时显示:“检测到您企业存在二手车发票业务,请确认是否已开具了对应的普通发票,若未开具,可能会少报销项” ,是卖方需要开具一张发票吗
老师,手动填资产负债表,只有应付职工薪酬一个科目,8月3000,9月3000,一共就8月开始记得。那资产负债表应付职工薪酬3000,未分配利润-6000吧,那平不上,咋弄
老师您好,不知道这个问题是否问您合适?我们现在有三个银行的pdf页面都混在一起了,共计39页。要其中的中行,想把建行和工行pdf页面都删掉,不知道怎么删除。怎么能筛选出来,光剩中行了
老师您好 团建费发票大类怎么选? 选 生活服务*团建费吗?[抱拳]
特殊工种社保缴纳30年,58岁退休和60岁退休养老金每月分别拿多少,会不会少很多
疑问就是收入开出去的发票是免税的,但是相对应的费用能不能加计扣除
你好,这个是企业所得税。
是啊,是企业所得税的,我意思是收入时开给对方是免税的发票,那相对应为这个技术开发发生的相对应的研发费用能不能加计扣除
你好 研发费用化的可以
要是不是费用化就不行吗?
不是费用化的,不允许
为什么?原因是?
费用化的,它没有对应的收入成本,他没有免税这一说啊,你还是根据研发加计扣除正常抵扣就可以的。
是不是要是开票是免税的那么相对应的增值税进项是不是不能抵扣
的,对的,是这么做的。
例如为这个项开发购买的电脑之类的专票也是不抵扣吗?
是的,对的,正确的是这么做的
为什么增值税对应的费用的专票就不抵扣?
增值税201636号文件规定,免税、简易计税对应的进项不允许抵扣。
增值税对应无论是成本还是费用都是不能抵扣吗?
你好,对应的成本不允许抵扣费用的,需要计算抵扣,因为费用它分不出来,它是免税对应的进项呀。