你好,需要客户付给我们,我们付给版权方,是代收代付形式?

老师你好,我们是印刷工厂,客户找我们印刷的时候需要先找制版厂制版,那么这个版费,客户付给我们,我们再付给版厂,客户付给我方这步怎么做分录
老师我们公司给客户开的版权使用费的发票,我们需要什么样的进项来抵扣呢, 我们是图书行业,我们受客户的版费款,不知道用什么进项来抵扣
老师,我们公司给对方公司提供版权代理服务,我们是甲方吧,对方公司需要给我们付版权费他们是乙方吧
我们公司是包装袋生产公司,原材料上的图案需要别的工厂印刷,印刷要制版,制版费有时候是客户付,我们开在我们卖货的货款里,有些客户单量大,就我们公司自己承担,制版厂直接开发票给我们公司,我们公司统一支付,这个制版费和印刷费怎么做账结转呢 这里存在一个制版费发票开给我们公司,我们公司开客户支付的制版费时候就开在发票里
老师我们收到对方给我们开的开版权使用费的发票款也支付了,我怎么做分录呢。我们是图书行业。是做费用还是直接进成本呢我们每本书印刷都是有版权才印刷使用的别人的版权支付给别人的版费
老师老板工资做高了,我想调低,是从做工资的那个月开始调,还是现在把多出来的工资做下反方向冲减
劳务公司有资质等级之分么?有注册资金的要求么,新办的劳务公司多久完成实缴,新办是从什么时候开始的叫新办
老师报印花税税源采集表所属期为什么是6月1日之6月30日而不是4月1日到6月30日
老师6月份累计摊销表中的已摊销月份为什么是5个月,而不是6个月
开发票的时候发现不含税金额税务自动四舍五入了 怎样改正金额
主要从事技术服务类的工作,年流水不到20万,有一定风险性,目前走的是工资薪金,现在想注册公司,降低税赋,是注册个体工商户还是有限责任公司,进项和费用都不多,请教怎样处理最合适
老师,本月付了所属期11.16-12.15的费用,要怎样做分录
老师,我们的客户公司是香港的,但是他们给我们付款是用的香港公司在国内的外币账户付款,我们收到这个款能退税吗?首单 有没有相关政策依据,必须是国外的账户打款
老师你好,我们是商贸企业,供应商的发票已经开了,但销项的发票没有我们没有开,是因为客户没有给我们付款,但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入,然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗?有什么风险?
老师,零售金银首饰要交消费税吗?具体是哪几个产品,交多少
我们拿版权,做货给客户,客户出版权费,又不能直接付给做版权方
你好,那你们收客户的版权费计入收入核算,你们支付的版权费做销售费用核算。
做收入就要交税对吗
你好,是的,是这样的
有其他办法吗
如果代收代付怎么做呢
你好,如果是代收代付,计入其他应付款 核算就是了
那版权发票开给我们还是客户呢
你好,代收代付形式,发票是开给你们客户的
那不可以的
还有其他办法吗
你好,是针对这个回复,还有什么疑问吗
代收代付就不涉及我们和客户交税对吗
你好,是的,是这样的
我们代收客户款,再付版权方,版权方直接开发票给客户就可以是吗?
你好,是的,是这样的