同学您好,借:其他应付款贷银行存款

之前是借:其他应付款-A100贷:银行存款100,其实其他应付款挂B,现在调账,怎么调,分录怎么写?
正确的分录是,借 应付职工薪酬100。 贷 其他应付款100,借 其他应付款40贷 其他应收款40,然后写错的分录,借 应付职工应酬100。贷其他应付款60。其他应收款40。分录写错了导致其他应付款40挂帐,如何调整其他应付款帐平帐?
老师好!借:其他应收款,贷:银行存款,转入其他应付款,会计分录怎么写?借:应付账款,贷:银行存款,转入其他应付款,会计分录怎么写?谢谢!
借,其他应付款A 贷:银存。 应该冲其他应付款B,现在还怎么写分录?
其他应付款减少,怎么写分录更好?借:银行存款-100 贷:其他应付款-100,还是写相反的分录
老师,正常的公司想做变更(法人,股东),能直接变更成个体工商户么
你好,老师,定期定额户,,2026.3.31前不用申报个体经营所得的年报表吧,,系统都自行申报了吧?
老师你好,3月计提工资和社保,但是3月没有发放,个税也没有办法从当月工资中扣除,导致个税是负的4500元,本月增值税20000元,请问资产负债表上,应交税费列示多少,谢谢
#提问#老师,您好!小规模人的力资源公司和一般纳税人的力资源公司人开劳务派遣差额发票,税率现在是几个点?政策是不是有变化,谢谢
老师好,3月支出一笔服务费1万元,服务时间是2025.6-2028.5为期三年!这笔服务费可以直接入3月费用吗?还是说要先做预付后摊销?
老师,我的固定资产本来是出租的,3月份租期到了就闲置了,那我3月份的折旧就要计入管理费用了吗?还是等4月份再计入到管理费用,3月份还进入到其他业务成本呢?
请问公司购买的卡说是送给客户,这个会计如何入账?
老师/:coffee,我们公司的法人,在另外一个公司交着社保,但是在我们这边管着生产,这边公司的账,前面一直是代账公司给做的,一直没有给这个法人报个税。 年底的话,实际的老板需要给这个法人分红的,这样的话,他的个税这块怎样处理比较合适啊?
老师,工商年报的单位缴费基数,从电子税务局哪里能看的到?怎么计算呢
一班纳税人开给小规模纳税人,水费、电费发票开多少税率呢
写负数为什么不好呢?
同学您好,不习惯,结果也是一样的