你好,这个是可以税前扣除的,都是用于生产经营的
和个人交易金额不超过500元,非现金支付,可税前扣除,国家税务总局公告2018年第28号 国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 老师这个单位伙食费都是从早市买的最便宜的 普通收据 肯定不能报销吧 超市小票也不可以吧 必须是发票吧
老师,私车公用,合伙企业合伙人为自然人,提供车辆给合伙企业使用,合伙企业每月付合伙人500元,是否合伙人可以开具收据作为合伙企业的支出凭证,所得税可以税前扣除?
老师请问:1、设备租赁公司租赁设备并配备了操作人员是否需要办理经证到工程所在地预缴增值税?2、甲方建筑企业支付给设备出租方的款项,甲方能否作为施工方支付的分包款扣减预缴税款(甲方取得出租方开具的建筑服务*没备租赁的发票)?3、假如合同约定设备油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程选择简易计税呢?
为了方便工作,公司与顺丰合作邮寄快递,每月月结开票支付,请问顺丰开的票是否可以作为企业所得税税前扣除凭证
老师咨询下,为了方便工作,公司与顺丰合作邮寄快递,每月月结开票支付,请问顺丰开的票是否可以作为企业所得税税前扣除凭证
上期留抵税额是指哪一个数?
公司9月份的报关单有2个金额错了,后续可能需要修改报关单金额,对应的采购发票我是否可以暂停勾选,或者勾选不申报退税,还请老师帮忙给一个建议哈,谢谢
小规模纳税人按优惠税率1%入账,享受2%优惠如何做会计分录
那收工的凭证要记录吗? 还是说有纸质版的,或者一些必要线下的内容做凭证记录起来
老师 由于改了前面几个月的账 导致前面两个季度的报表跟申报的有一些出入 可以根据一、二季度现在的账载金额直接去把前面申报的两个季度报表更改吗?更改前面报表,会引起税务稽查吗?
员工到手工资是4000元,个人承担社保435.7元,在填个人所得税时,本期收入要填4000元,还是4435.7元
请问老师,卖给客户的商品,因质量问题,不收回商品,又重新给客户发了一个,只收取了运费,这种怎么做账务处理呢?要是需要交增值税,税务报表怎么报呢
老师,公司2024年本来亏损60万,税局不认可报销的费用有20万,那这种情况用不用在补税
我在小红书里看到跨境电商用更换香港公司为主体去规避申报数据。说是可以解决无票采购的问题,什么大陆的公司只做服务商的部分,香港公司来销售收款。老师,香港公司采购不用单据的吗?还是说invoice发票可以随便开,所以她们不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回来?如果是销售过亿的企业,那点服务商的费用估计不够吧?
服装电商,一年销售额一千多万,几乎没有成本发票,现在电商平台还没有绑定公司。 这个怎么处理。 如果绑定公司了是属于一般纳税人吗
老师,是不是比如说这个发票是21年的,那么在21年的企业所得税中肯定是扣除了的
是的,就是那个意思的
老师有没有可能说是能扣,但是不需要使用扣的情况,还是只要发生了这个肯定就是扣了的
在当年发生的用于生产经营的发票就可以税前扣除
我的意思是有没有可能用于经营发生,但是我企业不用那么多的发票抵扣,想咨询下有没有这种情况
是你们真实发生和支付的业务,为啥不如实税前扣除呢?
就是想着如果收入小于成本是不是有的发票就不上抵扣
不可以的,要如实做账的
企业亏损,那么肯定会收入小于成本,就用不上那么多抵扣吧
不用管的,你作为会计就是据实做账