你好,记账联用这个来做。
购买的收据收据是两联的。一联是存根联,一联是客户联。客户联是没有给客户的。那么,可不可以用客户联作为记账附件,并盖上现金收讫或者银行收讫进行记账
老师,我问一个比较低级的问题,公司给客户开的发票,发票联和抵扣联给对方,我们的记账联附在记账凭证后面,如果对方收到两联时,发票联做进项附记账凭证后,那抵扣联怎么处理?是单独存放每月一归档吗?
本公司开具给客户公司的增值税专用发票,其中第一联记账联可以不用加盖增值税发票专用章直接用于记账附在凭证后面吗?
用公司的现金还给个人,开的收据附在凭证里用,客户联还是记账联?
用公司的现金还给个人,开的收据附在凭证里用客户联还是记账联?
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
个人给你开的收据用客户联,刚才打错了。
可能我表达的不正确,我拍照片给你看看
发过来没有看到图片。
发不过去
你好,是不是个人开给你们的,如果是的话,你就属于客户呀。
如果把客户联儿订成记账联有没有关系啊?
好,没有关系的,这个是个人自己留存好了就行。
是用公司的现金还给个人
你好,那你能单独给他一本吗?你公司的就是以公司的名义开出去,个人的你给他一本空白的,他以后开给谁让他自己开