你好,学员,老师给你总结一下 首先消费税是价内税,所以计税依据一定是含消费税的 第一种情况,如果是出售产品,这个直接售价乘以消费税税率计算; 第二种比如是完税价格,这个是不含消费税的,先反算含消费税的完税价格除以(1-消费税率),然后再乘以消费税率计算出来消费税

暖暖老师 我有个遗留问题,为什么你说消费税税率是15%? 业务1缴纳消费税的计算是30*15%=4.5 销项税4.8 业务2销项税10*13%=1.3 消费税是10*15%=1.5 业务3可以抵扣进项是3.2 业务4销项税是5*13%=0.65 消费税是5*15%=0.75 业务5销项税是2*13%=0.26 消费税2*15%=0.3 本月应交增值税的计算过程是 4.8+1.3+0.65+0.26-3.2 老师 这题我有知识盲区 我不知道为什么又乘13%又乘15% 增值税税率是13% 消费税税率是15%
为什么销售应税消费品要将消费税计入税金及附加,这样算营业利润的时候不就将消费税减了吗,那是交消费税还是不交,我不太明白这个原理,希望可以解答一下问题
老师。您好。这个题目的答案有点不懂。不是说城建税是以实际缴纳的增值税和消费税为依据。那为什么这个答案只算消费税乘以城建税的税率。那增值税为什么不加上去
老师,为什么这道题在计算应税商品应交增值税的时候是用直接用商品公允价值乘以增值税率,而不用加上消费税这个价内税再乘以增值税率?过往计算消费税应税商品增值税都要包含消费税的。
老师好,我看有些题目计算消费税的时候是需要(1-相应的税率),有些直接乘以消费税税率就可以了,这是为什么啊 不理解
老师,我想注册资金的减资,在哪里看?
老师 卖废品收入 计入哪个科目 需不需要开发票
老师:成本票是什么意思?
老师,公司收的承兑,没等到期呢就转给别人了,这个别人也不给开票,那我做账收到承兑得记收到客户款啊,那它这转出去我怎么记啊
老师,我想问下电商平台的,比如抖音,每个月的退货退款金额怎么对账,是和售后服务工作台导出的一起对吗?还是说直接以销售订单里导出的售后状态为准呢?
老师你好 找供应商采购了300w的货, 因为一些原因,供应商只收我们270w,发票还是开的300w,这个账务税务怎么处理
老师您好,我想问一下,我收到一张专票是用于招待费的。不得进项抵扣。那么我直接不勾选进项,我做凭证是,借业务招待费,贷银行存款。还是说我勾选进项,然后进项税额做转出呢?那样比较合适呢?谢谢老师
老师好,想问一下,公司是做水泥贸易生意。刚看到老板购了2只手机化了2万多呢。还开了专票,想问一下,这种可否直接进入费用呀
我们是建筑公司。最近承包一个建筑分包劳务项目。然后再分包给一个A劳务公司。A劳务公司开发票给我们做成本,那我们还需要再报农民工工资吗?(还是应该A劳务公司报农民工工资呢?
老师,请问一下,公司开发票,开企业管理服务费,应该不会涉及到要交其他小税种吧?
像16题这种就需要(1-36%)这是为什么呢
因为这个是跟老师写的第二种情况一致 就是涉及进口的价格,不含消费税,要除以1-税率,反算含税的
明白了 完税价格是什么意思 能再通俗点讲一下吗
完税价格,大白话, 就是进口商品的第一道最初的成本价格
明白了 谢谢老师
不客气,同学,周末愉快