你好,摘要写调整会计科目就行了

我需要把往来款的其他应收款,其他应付款的合并一个科目,需要怎么调整
比如A公司在账上既有其他应收款,又有其他应付款,那年底能否对冲??因为账上是这么入账的,收到往来款,借:银行存款,贷:其他应付款-A公司;支付往来款,借:其他应收款-A公司,贷:银行存款。导致挂了两个科目
老师 两个公司挂的往来款用其他应收应付科目,还钱回去的分录可以做成:借:其他应付款,贷:银行存款吗
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
其他应收款调整到其他应付款,两个科目合并,摘要怎么写,需要什么附件说明,其他应收款是公司邮政8889户与项目往来,公司其他银行户与项目往来用其他应付款,两个科目合并
老师,请问非营利组织,上级拨了款,然后再拨给支部委员会,请问这个有发票或收据的吗
预交的税款预交的税款一般多长时间系统自动会带到主表中
老师,我们是一般纳税人,开具了6个点的技术服务费发票,在申报增值税主表,6个点的服务费应该填在那一列呢?
老师你好就是我给公司办了一个一般户我需要到电子税务局操作什么吗?
我们现在有个劳务公司,然后是去年 25 年 1 月份成立的。然后是现在的话就是干活的农民工的工资都是有甲方他们给代发了,然后把工资代发了,但是这些农民工的话我们也没有签什么合同,但是代发的这一份工资,我给他申报了工资薪金个税。现在税务局意思是我给他申报工资薪金的话是不对的,意思是公司又没有买社保这些什么的,然后让农民工去代开劳务发票,这应该是怎么样是比较符合政策合理的?
未开票收入的凭证是这样做吗:借:应收账款,贷:主营业务收入、销项税额
供应商原本给我们总价27173元、开一个点普票、现在要开9个点专票、让我们补8个点税金、这个税金怎么算
公司工程项目做农民工工资表发放,这些民工可要申报个税
您好老师,我公司是做会展的,给参会领导报销的车费,不是本单位员工,怎么做账,进项税额能抵扣吗
一般纳税人和小规模纳税人,26年收到个税手续费,税率分别是多少
情况说明怎么写
按照你为啥河边合并,写个情况说明就行了
就是上面情况,用其他应收款和其他应付款区别在于银行不同,邮政8889户是其他银行收款,其他银行户与抵款是其他应付款,怎么写情况说明合理,情况说明不会写,特咨询老师
情况说明,你就按照这个企业真实的原因写一个说明就可以
你弄过这有没有模板之类
这种和你一模一样的没有操作过,但是一般就是写个情况说明就问题不大,把你们真实操作的原因写到上面就行