您好,这个的话,你们是不可以的饿了,国内不行
您好,老师,我们公司是出口退税企业,我们有一笔大蒜业务,出口国外,但是国外客户在国内以个人名义预付给我们公司的钱,这个该怎么记账呀
想请教各位老师有个问题。现在有个国外的客户,他想把他们在国外应该支付的关税,一并支付给我们,然后让我们支付国内的货代公司,这样操作是否合理?
老师,我们是生产型出品企业,有个国外客户让我们把货销售给他们在国内的代理,这种业务我们还能退税吗?
老师我们国外客户要求我们将退税款返给他们在国内的代收主体,请问下我们获得退税款后从公户上打钱给客户在国内的主体这业务链路应该怎么弄才没有税务风险?
我们是生产型企业,销售的商品 我一直没有对外开发票 ,可是客户已经把货出口国外了。这种情况我有什么风险吗?我可以说货物是暂存客户哪里或者说是代销吗?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
老师,如果对方在国内的代理属于代理商他们需要发票吗?代理商是不是属于贸易出口?
嗯对,那天的话,是属于代理商要fap-