您好,这个对的话,是没有跨期的呀,也没有滞纳金的

今天收到一个合唱视频制作合同 签订日期9-19 公司的印花税之前都是按次交 这个合同应该交印花税吧?但是交印花税的话 9-19的签订日期 交印花税不是要求15天内吗 按次交的话 会不会不用考虑这个?还是说要交罚款?这怎么办啊?
今天收到一个合唱视频制作合同 签订日期9-19 公司的印花税10月份申报选择的按次交 这种情况怎么操作才能让损失最小
1、11.10收到一个视频制作合同 签订日期9-19 2、公司的印花税10月份申报选择的按次交 交了一笔 请问老师 这种情况接下来如何操作?
去年10月份新设立的一家子公司,小微企业,最后一个季度收入800,费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税,就按这个实际情况申报了,虽然只有1块多的税费,但是税负率太高了。 这种还能改账吗?或者电子税务局我还能怎么操作吗? 不改的话今年也是都没有收入,要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常,税务那边有影响吗?怎么解释呢[捂脸] 今年它拿来了一份房屋租赁合同,又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出,也没有发票过来,是不是要改账?怎么做账务处理会比较合适呢?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不是的老师 我是十一月才收到这个合同…… 十月份刚按次申报过印花税 现在改成按季申报可以吗?按季申报不算过期了吧?
可以,按照季度的话,不属于过期的
九月份的合同 到了十一月十二月按季度?这可以吗?哪怕上次是按次申报的 也不影响吗?
是可以的,对的,这种不影响的
请问老师 这种有什么文件或者税务局的指导说明吗 我想吃个定心丸 要不老是怕要交滞纳金 现在这个情况有的人是要按次 交罚款 有的人说可以按季 我现在没有个准主意 也没法和领导交代 麻烦老师指点一下
这个的话,税务没有就是说文件规定,只是说了可以季度申报
请教您一下, 10月份申报的时候选择的按次,那接下来是不是都是按次? 如果接下来只能是按次,那9月份签的这个合同,是不是肯定要交罚款? 应该怎么做,才是合规合法的不被罚款?
老师麻烦您
是这样的,你从10月份开始,认定按次的话,是10月往后的按照次,不过你9月这个没有申报,是可以现在按照季度的,这样是就可以的饿了