比如我收取你的收入是100旅游服务的,但是我的成本是80 如果开80和20的发票,这个80开不了专票,只能20的开专票,如果我给你开100差额扣除的发票,可以直接开专票。税率是6%。
老师我想问下就是我们电子税务局上面的这个增值税的税收品目是文化服务,那是不是意思是我开票的税收分类编码只能选择这个文化服务,还是说我们有的经营范围别的也可以开
老师,有一个问题就是公司老板采购一些酒水,让对方开的是专票,因为老板想抵扣,想问下就是这种肯定不能做到福利费,不然肯定不能抵,这种我应该做到什么里面才可以抵扣这个专票呢,或者怎么做才能让对方开的专票过来可以抵呢
老师,如果没有特别说明的话,“开具增值税专用发票销售额”或者“开具增值税专用发票注明销售额”这个词语,指的是含税销售额还是不含税销售额。老师讲课的时候说是不含税,会计问老师回答可能含税,可能不含税。请明示一下:这个词语指的到底含税还是不含税。谢谢!
老师,您好,请问下收到一张货物和服务的专票,服务税率开的是13%,有要求开票方给我们重开,开票方不同意说他们上家给他们开的也是13%,后面我们勾选抵扣了,想问下这个有没有什么风险
老师:我想问一下,这个答案到底是什么意思,这个旅游服务,按差额开票,到底是能开专票,还是不能开专票,然后适用这的征收率是5%还是6%?这答案上面是不得开专票,下面是可以开,是我理解 错误?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
老师:意思旅游要开票100的话,80只能是普通发票,而20可以是专票,税率是6%?
对的,是的,是这个意思的。