你好 研发产品用于以下用途时,可以享受加计扣除政策: 1.研发活动直接形成产品或作为组成部分形成的产品对外销售的。 2.折旧费用,指用于研发活动的仪器、设备的折旧费。 3.以经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备,同时用于非研发活动的,企业应对其仪器设备使用情况做必要记录,并将其实际发生的租赁费按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配,未分配的不得加计扣除。 你研发过程中的产品是不可以销售的,如果销售,要冲减你们的研发费用的

请问研发费用加计扣除,研发的产品未销售,领用的原材料可以全部加计扣除吗?
高企没申请下来,可以研发费用加计扣除啊
销售研发产品如何账务处理。销售产品的研发费用能不能加计扣除
研发费用用的原材料不可以加计扣除?还是说卖出去的研发产品对应的原材料才不能加计扣除
老师请问一下研发产品,做出来的产品全部销售了,可以作为研发费用,材料科目加计扣除吗
咨询一下,计提工会经费,是按应发工资的2%,还是实发工资的2%?
老师我们一般纳税人在抖音卖东西,这样怎么交税呢
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,我们单位上系统,我的应收账款科目余额是 5866933.22,应付账款余额是 4097763.64。银行余额是 78540.55,银行贷款的余额是 4180010.87。实收资本金额是 3526190,向股东借款 50 万整,固定资产金额381200,财务经理意思不录入期初余额了,直接做一笔大分录就行,请问老师,怎么做这笔大分录呢?她的意思比如应收账款,还得贷收入,销项税
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
老师,请问2025年的第4季度收入不多,所以取得了很多成本票就没有全部入账里面去,相当于留下了一部分成本发票没入账。现在2026年在做第一季度的账时还可以把这些票都入到第一季度里面来吗?怎么处理会更好呢?公司是小规模纳税人
老师好,工会经费退还政策到什么时间截止
从农户手中收购稻谷要交印花税吗?(甲公司与乙公司合作从农户手中收购稻谷,签订的收购协议,未写金额,写的数量单价)
所得税汇算清缴中,本年利润与上年利润差异在50以上,出现感叹号提示,提交不了申报
那我们还没有形成产品,还没有销售还在研发阶段不能加计扣除吗?
我们最终的目的是销售,但是我们还在研发阶段,产品还没有做出来,可以加计扣除吗
可以啊,这个可以正常加计扣除的
意思是在费用化阶段是可以加计扣除的是吧,如果资本化了出产品了销售了才不能加计扣除是吧
不是的,都是可以加计扣除的,只是研发过程中生产的商品,不可以加计扣除的