你好,这个不都是已经销售出去了吗?怎么还抵扣了?

你好老师,请问我在今年五月份申请红字发票申请表时选的未抵扣状态,还需要做进项税额转出吗?后期又把未抵扣的发票抵扣了又需要怎么处理?至今未收到对方开具的红字发票。
请问贸易公司如果去年采购产品,今年销售出口,去年取得增值税发票进项,今年取得出口报关单,是否可以办理退税?另外如果去年的进项票已经做了其他销项增值税的抵扣,今年取得出口报关单后是否还可以退税,或者要如何操作才能退税,是不是把原抵扣项退回税务局就可以退?
企业(一般纳税人)今天7月份买了一辆豪车300万,可能在明年会卖掉。那该车的增值税我们是抵扣了还是放着不抵扣对公司好了? 如果抵扣了,卖的时候就是用售价开专票,如果不抵扣,是售价减按2%来交增值税吗? 具体是怎样呢?
问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票,先拿来做成本(因为2022年进项票够抵扣剩余的进票),但是税款那科目是不是做错了,当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”;在今年1月份拿用来勾选抵扣后,不知道怎么做账了,可以不做此进项凭证吗
请问2022年11月开具的进项发票,我公司这张发票一月份已经抵扣认证,现在项目合同作废了,还可以进项税转出吗?
老师公司的投资回报率如何计算
请问这个可以报销不?是社会组织
疫苗我们没证销售 注射器和输液器是三类器械,营业执照上好像不包括三类 试纸又没批文批号的,能不能开票
老师,25年补交22年的个税手续费返还的增值税附加及企业所得税,22年的个税手续费返还,已经在22年做账了,但22年没缴纳增值税及附加,现在专管员让补缴,我们已经缴纳了,但是会计分量该怎么做呢
@朴老师 刚刚的问题 想继续咨询您。
普票,给合作社开,税号名称都没问题,但是提示未查询到购买方信息,但是点确定也开票成功了,这种发票能正常使用吗
一般纳税人 进货30000万,对方要求开40000的发票 问税怎么算,谢谢
朴老师您好,个人把车出租给公司,需要增值税个人所所税。税率多少?附加税、印花税需要交吧麻烦举例子说明,谢谢朴老师回复
这种他们都是微信沟通的
外贸企业出口退税,申请通过 为什么退税金额是0元
是的,销售按原价的30%出售,进项也在出售当月进行抵扣
你抵扣的话,那你就不能按照3%来开票了,就这也是13%