你好,对方是企业的吗?如果是的话,抵扣不了所得税,可以正常做账。
就是有一个问题需要请教一下啊,我们公司上个月就是收到了房租发票的专票,然后他们票开错了,就导致我们整个二月报税就没有进项,可能我们产生增值税的话会有7万多块钱,然后老板他就是嗯,不太想交这个税吗?然后就是我就在想,如果我去找税管员的话,这个会有办法说可以少交一点吗。
老师你好,我想问一下,就是说嗯,如果我们公司他要是卖这个嗯环保设备的话,嗯它就是说先购进购进的话,大概就是6000块钱的这个进项发票,然后他这个卖出的话大概就是卖嗯13,000左右,嗯,但是就是说这个13,000是不含税价,嗯,它这个购进吧就是6000算是含税价,嗯开票的这个价格,这13,000是不含税的,就是说你看我们公司如果说他要是嗯卖给对方的话,嗯这个收几个点合适,我们这个是怎么算的?你看我是这么想的,就是说嗯,比如说嗯我们购进是6000的发票就是嗯不含税13,000,嗯的减去这6000,嗯剩下的这这个7000
老师你好,我想问一下就是说嗯,比如说我们公司呃购进嗯设备了,但是就是说这个设备它没有嗯成本票,嗯,然后我们就让对方给我们开收据,然后就是这个收据,他这个上面写的收款方,如果不是公司,他们公司不给我们盖公司的章,如果说款方写成个人可以吗?
老师你好,我想问一下啊,我们公司进货卖东西,他进的这个货不到500块钱就360元,然后对方如果说不给开发票开收据的话,这个可以抵减吗?可以抵减税款吗?还是说得调整啊
老师你好,我想问一下我们公司购进货物了,然后对方给我们开发票也是走对公付的款,然后那个嗯对方把货直接发给我们的,对我们公司的买家就是买我们货物的这家,我还给他们要运单号,就是货物那个单截图吗?嗯,就是说我给对方开,不是就是对方给我们开这个购货发票,这是一个凭证,我还需要要一个嗯发货发货的物流。这个单的这个截图做凭证就可以了吧,还需要别的吗?
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
对方是企业,他不给我们开发票,他说给我们开收据,嗯,我们就可以入账抵税了,我们也是企业,是不是他给我们开收据其实是抵不了的呀
那如果对方是个人的话,可以抵吗?
对方是个人,开收据,备注好个人名字、身份证号、支出金额、支出项目才可以抵扣,需要符合这些要求,没有的话也照样抵扣不了。
好的,老师意思就是说企业开给你收据是抵扣不了的,个人还开给你收据,然后填写完整的话是可以抵扣的,那我们这个业务确实是,我们从公司那购进的东西,嗯如果开成个人从个人那买的好呢,还是就是实打实的,就是从公司那买的好呢,开成哪样的收据好啊?
你好,如如果个人开给你们的话,他有发货单,有运输的单据吗?你得有证明。
那好的老师,如果是企业给我们开收据的话,是不是就不需要发货单和运输的单据了?
需要的,这个是辅助的证明。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。