一般纳税人6%的。是的话,附表一百分之六一般计税服务里面,然后再去填写表3第三行第一列
老师您好,我是一般纳税人,3月份没有开发票,但是红冲了一张去年的发票,我现在在电子税务局申报要怎么填写呢
老师您好,请问,我们10月份开出一张物业费的发票,在电子税务局中,怎么申报
老师您好,我们1月2号有一笔出口退税需要在电子税务局操作,请问我是要当月申报还是次月申报
老师,您好!我们公司10月份开出去一张9万的发票,11月份付款单位通过企业网银背书给我们了一张9万的电子银行承兑汇票(票据要2025年2月才到期),请问一下我这边该怎么做账务处理啊?
老师您好,请问一下,在电子税务局中,还没有申报上个季度的税费,能不能开电子发票啊
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师,你看看是不是表中这样
你好,这是附表仪,正确的可以啊。
这样就产生一个问题,在申报文化建设费用表中,出现这笔,要交文化建设费用
物业管理不需要缴纳文化事业建设税。
这个我我知道不需要缴,现在就是文化事业建设申报表中,自动跳出这笔金额
宝宝你可以删除呀,修改一下不就行了。
老师是说直接在文化建设事业申报表中,删除相关数据
对的,是的,是这么说的。
老师,请问员工的误餐费,也没有发票。这个怎么做,直接做到管理费用-福利费用中可以吗?
管理费用误餐费做这个里面的。
是这样的老师,误餐费是业务人员,因为在外面跑业务,发生的,没有发票。所以怎么做呢老师
是你单位的职工吗?如果是的话,这个不用发票。
是公司员工,直接做到管理费用-误餐费中吗?
你好是的,是这么做的。