可以先计入预付账款 等开票了再转成本

A小企业与B公司签到合约,向B公司销售一部机器并安装。A小企业开出的增值税专用发票注明的价款为100000元,其中机器销售价格98000元,安装费2000元,增值税税额13000元。机器成本56000元;机器在安装过程中发生安装费1200元,均为安装人员薪酬。假设机器已经按照完毕并验收合格,款项尚未收到;安装工作是销售合同的重要组成部分。要求:编制A小企业相关业务的会计分录①实际发生安装费用②确认销售机器和提供劳务收入③结转商品销售成本与安装成本④假设机器销售价格和安装费无法区分的,确认销售机器和提供劳务收入⑤假设机器销售价格和安装费无法区分的,结转商品销售成本与安装成本
A小企业与B公司签到合约,向B公司销售一部机器并安装。A小企业开出的增值税专用发票注明的价款为100000元,其中机器销售价格98000元,安装费2000元,增值税税额13000元。机器成本56000元;机器在安装过程中发生安装费1200元,均为安装人员薪酬。假设机器已经按照完毕并验收合格,款项尚未收到;安装工作是销售合同的重要组成部分。要求:编制A小企业相关业务的会计分录①实际发生安装费用②确认销售机器和提供劳务收入③结转商品销售成本与安装成本④假设机器销售价格和安装费无法区分的,确认销售机器和提供劳务收入⑤假设机器销售价格和安装费无法区分的,结转商品销售成本与安装成本
甲公司为一般纳税人,适用的增值税税准为13%和9%,企业所得税税率为25%销售商品和提供劳务均属于主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时结转销售成本,该公司2022年发生的业务如下:10月1日甲公司与乙公司签订一项设备安装合同,安装期为4个月,合同总价款2000000元,适用增值税税率为9%。至12月31日,甲公司实际发生安装费960000元,估计还将发生安装费用640000元,甲公司向乙公司提供的设备安装服务属于某一时段内履行的履约义务,甲公司按照实际发生成本占总成本的比例确定履约进度,并在12月31日根据确认的收入开具增了值税专用发票。合同签订日甲公司预收了乙公司含增值税总收入50%的保证金。1)计算甲公司2022年末提供设备安装应确认收入的金额,并编制确认收入和结转成本的有关会计分录。
甲公司为一般纳税人,适用的增值税税准为13%和9%,企业所得税税率为25%。销售商品和提供劳务均属于主营业务,商品销售价格不含增值税,在确认销售收入时结转销售成本,该公司2022年发生的业务如下:10月1日甲公司与乙公司签订一项设备安装合同,安装期为4个月,合同总价款2000000元,适用增值税税率为9%。至12月31日,甲公司实际发生安装费960000元,估计还将发生安装费用640000元,甲公司向乙公司提供的设备安装服务属于某一时段内履行的履约义务,甲公司按照实际发生成本占总成本的比例确定履约进度,并在12月31日根据确认的收入开具增了值税专用发票。合同签订日甲公司预收了乙公司含增值税总收入50%的保证金。计算甲公司2022年末提供设备安装应确认收入的金额,并编制确认收入和结转成本的有关会计分录。
老师,我们是一家商贸企业,库存商品主要是设备,购进设备时同时也购入了一项安装服务,这个安装服务也是最终商品卖出时向客户提供的,现在收到一张发票,里边包含了设备项和服务项,设备入库存商品,这个服务我计入哪里。
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
我供应商那边支付款项了,放预付账款。收到劳务发票了我怎么做?我收入还要过两个月才能确认
你收到的钱先记住的预收账款
我不是问这个一部分安装给了别人做,就是我先收到了供应商的劳务发票,这个我怎么做?---我给客户的收入还没有确认,不能直接放主营业务成本,我要做什么科目
可以先记入劳务成本里面,等你们确认收入了再转成本
劳务成本放在哪个科目下面?期末可以有余额的吗?报表填列在什么地方?
您要是没有这个科目,可以记入其他可 科目,比如说预付账款或者待摊费用也可以
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评