你好 年初是上年年末数

所有者权益变动表,本年年初比如40万,本年增减变动金额-8万,本年年末余额应该是32万吧?
所有者权益变动表上年金额的那一部分的,上年年末余额怎么填?比如现在是22年9月,上年年末余额应该是21年年末的余额吗?
老师,年末余额和上年年末余额是什么区别?上年年末余额是不是本年年初余额?
所有者权益变动表的报税:每一个季度的本年金额的上年年末余额,是否都是账上的年初余额。
老师,资产负债表,年初余额,期末余额,比如2月年初余额都是0,期末余额是3,那么在3月时资产负债表年初余额,是不是2月期末余额3,本月期末余额为4
老师您好,请问上海公司转到南京,电子税务局代办怎么不显示啊,代办事项没有呢,是什么情况啊
老师,之前会计做生产成本-原材料结转时多转了,有几个月份这个科目的余额是负数,年底是正数的,这个没有关系吧?
我这公司有一个和抖音账号直播的协议,投了一部分钱到时候按50%得到收益,这个计入短期投资么
老师,我在做分录的时候不是有一个应交税费吗,我是小规模,还没有达到应交税费的金额,但是分录是这样做的,我要怎么做一下分录冲平一下这个应交税费
申报2025年印花税,租赁合同是2025.04.01-2026.03.31,租赁含税10000元,这个租赁合同的印花税怎么填金额,
老师 如果我现在暂估费用比如8万 借 销售费用 8万 贷应付账款 暂估 8万 那么到汇算请假之前发票回来了 我需要怎么调整账 ?
老师问一下,生产企业全出口的,然后全部是免抵退还是按比例需要交免抵额的?
老师您好请问到月末社保-公司和个人借贷方有余额是正常的还是说,期末借贷都无余额才是对的,目前我公司社保期末个人和公司都有几千元的余额在贷方
老师您好,两家企业都是一个老板的,其中一家狗屎开票给另一家公司,已支付服务的方式开具的发票,我这边入账是按照支付服务费的方式支付给这家公司,而这家公司已服务为销售收入,所以收到的款项是收到的款项,而没有采购成本,成本是以劳务成本的方式结转的,但贷方是应付职工薪酬,然后结转到成本里,请问贷方应付职工薪酬一直挂在贷方吗?会计分录:接劳务成本,贷:应付职工薪酬-职工工资,借:主营业务成本,贷劳务成本,这样做可以吗?
老师,我做完主营业务收入后,因为分录有应交税费,我做完了,资产负债表上有应交税费,这个要怎么冲一下
那他们是同一个数?
是的,这两个数是一个数。
老师,麻烦帮我看下有没有填错,或者漏填的。 22年数据年末:实收资本605000元,未分配利润15035元,所有者权益620035元。 23年数据年末:实收资本700000元,未分配利润23943元,所有者权益723943元,净利润8902元。
你好 对 的这样填写对的