你好,他有个人支付的证明,用他个人支付的转账证明来做就行,做其他应付款。
老师你好,我想问一下就是嗯公司租了法人的车,然后法人开着车,然后那个给撞车了,车需要维修,然后产生了维修费,然后法人付了这个维修费了,然后然后这个修车方也开开给公司发票了,就是公司先欠的这个法人的钱可以吗?等回头公司有了收入再还给法人这个付的这个租车费可以吗?
老师你好,麻烦您看一下我这个分录做的对不对,嗯公司借法人的现金借库存,现金一,万贷其他应付款法人1万然后公司有现金了,嗯然后公司租法人的车,一个月480,法人给公司开的这个现金收据,嗯,然后还附上租车协议和收,就是租车协议和收据这个分录,这样做借管理费用,租赁费480带库存现金400吧,这样可以吗?
老师你好,我想问一下就是公司租用的这个法人的车,嗯,就是坏了就是维修,然后产生了一定的费用,然后分录这样做行吗?借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?然后他这个维修费有发票,嗯,然后维修方还给我们公司开了一张现金收据,我直接做借管理费用,维修费带库存,现金可以吗?
老师你好,我想问一下,嗯假如说9月份的时候嗯公司那个租法人的车付给法人,480元的那个租车费费用是这样做的,借管理费用,租车费贷,库存现金,然后但是反正没有去税务局开发票,嗯,如果说是10月份开出去的开,代开了这张租车费发票,是不是要红冲分录分录怎么红冲啊?
老师你好,我想问一下啊,我们法人嗯去购买这个设备,嗯,然后呢,这个钱他没走对公,就是对方也不给开这个发票,但是给开收据,你看收据上写他们,就是收据上是这样写,你看行吗?就是说嗯我们法人付的钱,就是付款人写的是法人的名字,然后收款人是他们公司的名字,然后开个收据盖个章,然后等到我们那个对公账户上,然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了,就是嗯,就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗?就是收据上写的是法人付的款,然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人,嗯,就是这样有有一个连贯的逻辑,这个没问题吧?
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
好的老师就是嗯,用维修费的发票啊,还有他个人转账的证明入账,然后后面附上这两张凭证,然后做的分录就是借管理费用维修费贷,其他应付款法人,然后再做一笔借其他应付款法人贷库存现金可以吗?这一笔分录后面还需要附上什么吗?
对的,是的,你是支付给个人用现金还是转账?如果是现金,让对方给你开一个收据。
哎,老师你好好的,我知道了,老师你好,我想问一下啊,你像我们公司的员工他们去出差,嗯,过个高速费呀,或者住个宿啊,坐个飞机票啊,他们的那些付款凭证还用吗?嗯,发票都是有正规的发票都有,然后公司会报销给他们,这些钱就是对公会转给他们这些钱就是他们当时嗯在做这些事的时候付的这些钱,还用嗯都截一下图来打印出来吗?
需要 写报销单的时候,需要有他个人支付的证明。
好的老师,有的老师说不用写报销单,只要有发票和嗯报销转款证明就行
那你知道这个具体的是什么业务吗?
反正金额都能碰上
刚刚是高速费的发票,就是那个去远门的就是差旅费,坐飞机的话它不就属于差旅费吗?
他出差坐飞机照样属于差旅费。
嗯,是的,老师,他这个发票上都写的什么住宿费?有什么飞机票,还有这个过高速的高速费,他这个都能看出来是出差的发票,嗯,要是不写报销单,嗯,然后直接有一个报销转款证明,就是转款单,还有这个发票可以入账吗?
可以的,可以这么做的。